3月缴纳所得税,放到其他应付账款,借:其他预付账款,贷:银行存款,现在调到所得税,可以借:应交税费,贷:其他应付账款吗?
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2021-12-14
收到客户预收款,借银行存款,贷应收账款。开具发票时,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费销项税额。这样符合规定吗?
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2019-07-22
:外账,实际收到客户的货款小于开票金额,舍弃客户尾款,可以借:现金,贷:应收账款吗? 也可以借:财务费用,,贷:应收账款吗?
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2016-05-11
把个人承担的部分社保和公积金全部计入到借管理费用,贷应付职工薪酬了,汇算清剿怎么调整
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2017-05-15
我们公司租赁办公室押一付三,借:预付账款 贷:银行存款 当月收到专用发票 借:管理费用 应交税费——进项税额 贷:预付账款 这样做账对吗
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2019-10-12
A承诺给我们公司包装修,让B给我们装,但我们觉得B报价太贵了,于是B拿了80000让我们自己装修,到时候这80000 B公司会去找A公司收我们公司收到这80000,怎么做账啊?
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2017-11-16
申请车辆指标的企业,应当承诺本企业为港澳企业的全资子公司或者在港澳设立的符合港澳政府要求的全资子公司,老师,我理解不了这句话,麻烦帮我解读一下,谢谢
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2024-04-28
老师 我们公司给员工交社保 然后员工工资是3000元 个人承担社保 323.44元 但是发工资的时候 我们发了个 整数 2677元 那我的会计分录 可以写成 借:应付职工薪酬--工资 3000 贷:银行存款 2677 其他应收款 323 吗 是不是就相当于个人少承担 0.44元 公司多承担0.44元
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2018-06-08
贷款发生评估费:11895.00,收到专票未付款,这个月的会计分录是不是这样做:借:管理费用―评估费 11895.00 应交税费―增值税―进项税额 673.30 贷:应付账款―莫莫公司 11895.00 应交税费―增值税―进项税额转出 673.30
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2017-06-03
老师,你好!缴纳社保和公积金,都不用计提吗? 怎么公司承担的不走管理费用?个人承担的怎么不走其他应收款?
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2019-06-09
老师您好,发生船运业务时,预提营业费用,借:营业费用 贷:应付账款 然后支付船运费时,借:应付账款 贷:银行存款 后来忘记了把预提营业费用给冲掉了,已经结账了,该怎么处理 ?
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2022-03-21
私企是这样的,借管理费用-房租费,贷:李总个人,这个贷科目是不是设置其它应付账款。然后房租费又是用银行存款付给给梁总的,这个梁总收房租费是其它应收账款吗?
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2019-04-04
私企是这样的,借管理费用-房租费,贷:李总个人,这个贷科目是不是设置其它应付账款。然后房租费又是用银行存款付给给梁总的,这个梁总收房租费是其它应收账款吗?
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2019-04-04
老师,支付房租费1年100800元 1.借:预付账款:100800 贷:银行存款100800 2.待摊每个月 借:管理费用 8400 贷:待摊费用8400 3.发票到了 借:待摊费用9600 税4800 待:预付账款100800 老师我这个分录对嘛
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2018-11-19
银行承兑托收承付的那个邮费记到财务费用还是其他?
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2018-11-02
老师、公司买车价是284955.75、进项税额37044.25、购置税28495.58、装潢费1327.43、税额172.57、贷款193000、公司账户付款49000、法人现金支付10万多、以后还贷款每月从法人个人账户还款、分录是这么做吗? ① 借:固定资产—多用途乘用车 314778.76应交税费—进项税额 37216.82 贷:银行存款 49000 应付款—法人 109995.58 长期借款 193000 ②借:长期借款 贷:其他应付款—法人 后续还款给法人时③ 借:其他应付款—法人 贷:银行存款
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2021-12-10
我们车保险退回来款,分录借:银行存款 100 贷:管理费用:-100
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2022-05-11
之前的账“应付账款-暂估款-加工费有贷方余额”怎么处理
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2019-02-22
支付贷款本息用短期借款还是用财务费用-利息科目好?
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2018-03-28
老师,店面进背景墙装修应该怎样做账?这样做对吗。预付款,借预付贷银行到货,借库存贷应付,借应付贷预付,再做费用,借长期待摊费用贷库存,再每年分摊,借销售费用贷长期待摊费用吗
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2019-08-08