我们公司租赁办公室押一付三,借:预付账款 贷:银行存款 当月收到专用发票 借:管理费用 应交税费——进项税额 贷:预付账款 这样做账对吗
欣慰的仙人掌
于2019-10-12 11:09 发布 1198次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

您好,请问你们是一般纳税人吗
2020-01-03 09:28:21

你好,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-01-04 10:28:14

同学
你好
对的 你的分类没有问题。
2022-05-10 11:17:56

押金是通过其他应收款核算的,
借:其他应收款 预付账款 贷:银行存款
2019-10-12 11:09:51

预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
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