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老师,我联系实操作业提交答案为啥显示应交税费栏是错误的?
1/809
2022-03-20
一年累积下来应交税费和实际缴纳的有零点几的差额能调一下吗
1/412
2022-04-08
接手一家新公司,之前会计做的账应交税费出现借方余额,检查发现因为没有先计提就支付了,我该怎么处理
5/832
2021-11-26
老师专票的应交税费没有认证月底需要进行处理吗
1/600
2018-12-04
期初应交税费为负数,做个什么分录才能调正
1/894
2019-08-30
应交税费期末余额在借方,表示什么意思?月末是否要转出?转出分录是什么?
8/1268
2018-12-26
如果应交税费里的期末余额挂有0.01分,原因查不明,这个怎么处理?
1/946
2019-01-10
现在年末要把应交税费-进项 销项都结转一下吗
1/1268
2019-01-08
老师,您好,有个问题想请教一下,公司账上的应交税费分明细了,就是做账的时候都是单独做的,有关联的明细也没有相互结转,可以一笔调过来吗?
1/723
2020-07-10
全年一次性奖金支付时应交税费在贷方,借方不用计提嘛?
3/1009
2021-12-11
老师,您好,请问下面这张图讲义上的这些税种,贷方不应该就是应交税费吗?为什么说不通过应交税费科目呢?
1/1129
2020-07-12
如果应交税费的期初余额在借方,如何计算期末余额
1/3198
2017-03-26
老师,你说我求行业税金,是把应交税费明细点开,把第一张图片的结转加计提加起来,还是按第二张图片一个一个点开?
1/635
2019-07-12
老师,你好!我想请问一下,5月31日计提了5月份的工资,但是五月份的工资要在9月份才发,那我6月份征期缴纳个税的时候分录借方应交税费—个税 , 那此时应交税费贷方都没有金额,贷方金额要在9月份才产生,老师具体的分录该怎么做
1/1540
2019-09-09
应交税费 T型账户分明细吗?
1/3103
2020-04-12
老师,您好,我们公司一直在经营但是之前没有帐,才开始记账 应交税费的期初数怎么算啊?
4/777
2020-01-10
一笔分录借贷方都有应交税费 怎么填总账
1/1267
2015-11-15
你好老师,上年应交税费是贷方3.55元本年一月份银行扣交的是3.57元应该怎么冲平?分录怎么做?
1/516
2020-05-25
应交税费为负数,但是实际情况应该为正数,这种情况怎么调账?
1/1042
2020-04-15
应交税费负数金额是不是就是期末留抵金额,如果这个负数金额和我的留抵金额不一样怎么办
1/1168
2019-07-01
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