送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-01-08 15:00

需要的 
借:应交税费--应交增值税(销项税额) 
    贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 
            应交税费--应交增值税(转出未交增值税)

也許、啲也許 追问

2019-01-08 15:03

我应交税费下面的减免税额,和进项税额转出都有金额  也要结转吗?

张艳老师 解答

2019-01-08 15:07

也是需要结转的。 
还有,想问一下,您平常月份是否只做了下面的分录? 
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 
      贷:应交税费--未交增值税

也許、啲也許 追问

2019-01-08 15:12

做了呀

张艳老师 解答

2019-01-08 15:22

这样的话,年末就需要做上面的结转分录了,有减免税额和进项税额转出也都是要结转至转出未交增值税明细科目的。

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第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好,对的。      
2017-05-24 22:57:12
你好,分录没有问题的
2020-06-18 08:51:32
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
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