请教老师,我单位4月的进项发票4月在网上已作认证,但申报的时候未作进项抵扣,那4月份的进项税额我要怎么处理呢?现在怎么做留抵?
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2019-06-04
当月进项大于销项,转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,我看到有网友说就不用做账了,那我下月实际抵扣此部分时怎么做账啊
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2019-08-01
老师,实操中增值税进项发票是不是拿到了就勾选认证,如果本月不需这么多就在账上留抵,还是本月按需勾选认证抵扣,哪种实操中更好些?
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2021-11-02
老师你好,比如2019年3月的留底我1万,(或者没有留底,缴纳增值税)现在的留底为3万,我现在申请留底退税3万,是存量还是增量 应该是增量?
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2024-05-13
我上个月有留底税额28862元 这个月开的税票是29664.05 这个月认证通过的海关缴款书是28960.13元 你说这个28960.13元 我申报的时候是申报抵扣进项税额呢 还是申报待抵扣进项税额呀
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2018-04-13
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月份纳税申报表还是去看3月份的期末余额表啊这个本年累计期末留底税额0是表示已经没有留底了吗
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2024-04-23
老师如果这个月没有开销项发票,但是有进项发票,发票可以认证留抵吗?
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2018-12-19
老师,公司要注销了,收到未认证的发票怎么办?还有留抵的金额怎么处理?
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2019-05-25
老师,公司开办期间产生的费用,取得了增值税专用发票,但此期间并没有一般计税的项目,进项税额可否先进行认证,不抵扣,留着以后年度有了一般计税项目,再进行抵扣。
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2021-11-29
公司12月份有进项税7790.33,销项税:5056.34,12月不交增值税,进项税下期留底还有2733.99,这样的话销项税和进项税互相抵扣怎么做会计科目
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2019-03-01
增值税申报表(一般纳税人适用)的上期留抵税额应该是要和上月底账上的应交税费-应交增值税-进项税额的金额保持一致是吧
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2017-06-24
老师,贸易公司,进项大于销账,可以先认证发票多余的留着下个月抵扣吗?
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2020-07-30
请问有20万的进项准备到期了,如果先认证留抵这个的会计分录怎么做?
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2019-07-03
请问大家有没有人知道增值税留抵退税的退税款是怎么计算出来的,上月进项大于销项,收到一笔退税款这个数额对不上
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2022-04-25
你好老师,我公司是一般纳税人,销售了无形资产,但是在我们纳税申报的时候,无形资产的税费能否使用留底税去抵扣呢
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2021-06-07
老师,想问下,7月份没有销售,但是已经勾选认证进项,形成留抵税,那做账的时候,是直接做应交税费-应交增值税-进项税额吗?
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2019-08-12
2016年12月份销项税额4000元,上期留抵3300元,12月要交增值税800元,在2017年1月份扣税款,那12月份需做增值税计提或结转吗?
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2017-01-09
老师,问一下进项税加计低减,每月正常的销项税减进项税后月月都有期末留底,那每月的加计抵减的那些税,每月怎么做账
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2021-08-04
1、5月份,进项税10万—销项税5万,还剩5万税,所以本月没交增值税,那这笔分录怎么做?2、6月份,销项税4万,用上期留抵税额5万抵扣,所以本月也没交增值税,那这笔分录怎么做?
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2017-07-15
应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 其中-免抵退货物应退税额 怎么理解为什么是减去,还有按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 为什么是加上,怎么理解减去不就抵扣的少了。交的税多了
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2019-06-29