老师,公司开办期间产生的费用,取得了增值税专用发票,但此期间并没有一般计税的项目,进项税额可否先进行认证,不抵扣,留着以后年度有了一般计税项目,再进行抵扣。
旦
于2021-11-29 14:20 发布 956次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-11-29 14:20
你好,可以的,可以这么做的。
相关问题讨论

您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52

你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13

专票的话,就是发票上的税额
2019-07-22 12:01:12

不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14

你好,小规模纳税人进项税额不可以抵扣。
2019-04-20 13:37:03
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