老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


一般纳锐人a公司4月份购买甲产品支付10000元货款,增值税进项税额1300元,取得增值税专用发票。销售甲产品含税销售额为22600元。最后应缴税额多少
答: 同学,你好 可以参考 2600-1300=1300
7日,公司购进一台设备,价款1000000元,增值税进项税额为130000元;取得运费增值税专用发票,其中运费100000元,增值税9000元,装卸费70000元,保险费10000元。全部用银行存款支付,设备已投入使用。
答: 您好,这是需要分录啊还是
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2019年12月,北京美康食品有限公司供应过程中发生如下几笔经济业务:(1)12月1日,向北京古船面粉厂购入原材料一批。其中:高筋粉20000千克,单位成本3元,共60000元;低筋粉35 000千克,单位成本2.5元,共87500元。收到的增值税专用发票上注明价款147 500元,增值税进项税额19 175元。发生运费550元,增值税进项税额为49.5元,运费按两种原材料的重量比例分配。所购材料已经验收入库,价税款尚未支付。(2)12月2日,上月从北京茂源食品包装公司购买的饼干包装箱8000只(单位成本10元)、面包包装箱5000只(单位成本11元)均已验收入库。(3)12月4日,收到开户银行转来的付款通知,支付12月1日所欠北京古船面粉厂价税款及运费共计167274.5元。(4)12月25日,开出转账支票一张,从北京蓝天乳业公司购入奶油5000千克,单位成本20元,增值税专用发票注明货款共计100000元,增值税进项税额13 000元,材料已经验收入库。
答: 同学你好 要写分录吗








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暖暖老师 解答
2024-05-15 11:16
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2024-05-15 11:16
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2024-05-15 11:16
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2024-05-15 11:16
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2024-05-15 11:17