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老师,请问留抵退税相关分录如何写。可以直接把进项税额转进项税额转出科目,收到钱再冲减进项税额转出吗?
2/647
2022-05-01
本月有十万留抵税额,如果上年度还剩12万的出口退税税额,我这个月是不是应该申报10万或以下的出口退税额
1/274
2023-03-13
增值税留抵退税收到后,做进项税额贷方,还是增设进项税额转出明细科目贷方,这两者有区别吗
1/1024
2021-12-22
老师好!我们四月初的科目余额表是这样的,我们上月留抵得税额应该是多少?
1/566
2019-04-19
年末转出未交增值税余额在借方,也就是有留抵税额,那需要将这部分金额再转到未交增值税明细科目下吗
1/2251
2018-01-13
老师我月末把进项税、销项税结转到转出未交增值税,余额在借方表示留低税额,还需要账务处理吗
1/1152
2020-02-15
上个月没有申请过退税,但银行有退税金额,但上月有增值税留抵税额,是不是这个直接可以退的?
1/730
2019-04-09
18年漏报了一笔无票收入49000,然后22年做留底退税的时候进项税额多转出了42000,后期按正确的在相应的征期内都改了增值税报表,两个抵减之后差7千多,然后7千缴回国库了,我咋做账这七千增值税??
2/207
2023-01-10
老师,我公司是一般纳税人,贸易型企业。有内销也有外销业务,交车险的6%专票可以抵扣吗? 目前进项比较多,是计入留底税额是吗? 借:销售费用- 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款 分录是这样做吗?
1/714
2020-07-21
公司原本是一般纳税人后来转小规模纳税人,有已认证留抵税额,和未认证的税额,分录要怎么做呀
1/1178
2020-04-05
请问公司今年交了280的开票服务费,因本公司还有留抵税额,这个280可以这样帐务处理吗?发生时贷管理费用贷银行存款。增值税申报的时候这个280的信息照填,但实际帐务处理就做一笔,等什么时候公司有销售了用完了留底的进项时,就可以再做一笔,借应交税金-应交增值税(减免额) 贷管理费用,这样操作是不否可行?
2/1944
2020-03-02
2021年结增值税的时候,账上做的是借应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费-应交增值税进项税,是表示留底到下年的进项税的意思吧?
2/263
2022-06-24
你好老师,个人所得税-股息红利所得 余额留着还是转为未交增值税?
1/454
2019-12-09
公司增值税进项发票税额多抵扣了,留抵了30000,转入什么科目合适呀
1/331
2023-03-20
增值税报表里的进项留抵 对应的是应交税费科目的哪个科目余额?
2/823
2022-01-13
上个月公司进项税额1000,销项税额1200,从留抵的税控设备抵减200,没有缴纳增值税,请问如何做分录呢?
2/1027
2017-03-31
老师您好!请问今年1月份开的专票,这个月是不是需要红冲?如果红冲专票了,这笔款项的销项税是不是可以抵扣这个月的销项税?如果这个月的销项税少于红冲这笔销项税的金额,是否可以留底下月?
3/420
2021-12-17
一般纳税人转小规模 原来抵扣过留下的库存是否做进项税额转出
1/2306
2018-10-26
好像下个月就开始增值税13点税了,那我16点的税是不是这个月全部要认证抵扣完。如果认证了抵扣不完还可以留底下个月抵扣吗?
1/871
2019-03-16
不是是购买的发票 这些发票已经勾选进项税了现在在留底的进项税里了,是收到红冲的发票在报税的时候做负数就可以了对吗?
1/165
2024-08-14
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