老师,应付职工薪酬的贷方是应发工资还是实发工资?
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2021-07-20
残保金上年在职职工工资总额怎么算?是否包含公积金和社保以及个人所得税
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2018-08-03
例如某人月薪6000元,需要缴纳475元个人所得税,但是这个所得税由企业承担,即此人实领工资6000元,而不是扣过个人所得税的5525元。请问企业代个人缴纳个人所得税的账务如何处理?请各位大虾赐教!:lol
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2014-10-21
1请问探望员工家属支付的1000元探望费 怎么写会计分录 2计提残保金和工会经费的计税依据是只是“应付职工薪酬-工资”科目下的数据,还是“应付职工薪酬”科目下所有的数据
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2020-01-08
老师,两个股东都是我们公司的员工,我年末的时候一人给做了十万的奖金,按照工资薪金交了个税,这十万块钱会认为是股息分配吗,会让他们按股息分配来补交个人所得税吗
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2022-01-11
工资个税的计算公式为:应纳税额=(工资薪金所得 -“五险一金”-扣除数)×适用税率-速算扣除数,本只需要扣除当月五险一金计算,因某员工休产假,把产假5个月的社保、公积金个人部分都扣除了,这5个月扣除的也一起计入本月个税计算吗??
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2017-07-06
老师好,比如1月工资薪金申报150人总金额是100万,我们发放这个工资薪金是直接转给劳务班主比如3个人转款50万,这种该如何编制会计分录做账?
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2022-10-02
老师,我现在做企业所得税汇算,扫描未通过,提示为:(1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【429060.55】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。),我们没有发生职工教育经费,也需要计提嘛?我现在该怎样填列?
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2019-05-14
老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借:管理费用~工资(工资+社保个人的) 管理费用~社保(公司的) 贷:应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~社保 发放 借:应付职工薪酬~工资 贷:应付职工薪酬~社保(个人) 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬~社保(个人) 应付职工薪酬~社保(公司) 贷:银行存款
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2020-04-19
个人所得税,由两处以上取得的工资薪酬,在申报个人所得税的时候,是不是可以在其中一方,自行合并申报,然后填写减免数据。另一家公司就可以不用申报了呢
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2019-03-25
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,所得税汇算的时候,这个表里账载金额30000,实际支付了24000,有6000是12月的工资,1月份支付的。税收金额是写30000还是写24000,还是说把实际支付改成30000呢
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2022-05-17
计提个人所得税: 借:应付工资 贷:应交税费-个人所得税 发放工资: 借:应付工资 贷:其他应收款-个人所得税 银行 支付个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行 个人所得税这样用分录正确吗?
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2019-11-18
公司规定:累计带薪缺勤可以无限期结转下一年度,员工离职无权获得现金支付。公司有1名员工,月工资 1000,每年带薪缺勤 30天。2018未行使带薪缺勤权利。2018年确认的会计的分录,借:管理费用 1000 贷: 带薪缺勤 1000.。。若2019年,员工全部行使带薪缺勤权利,是做相反分录吗? 借:带薪缺勤 1000 贷: 管理费用 1000 ?
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2022-02-24
老师:我在真账实操做了深圳智盛人力资源有限公司的账,在报个税时我应该在个税系统中填正常工资薪金所得还是填劳务报酬(—般劳务,其他非连续劳务)
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2020-11-16
请问职工薪酬支出纳税调整明细表,职工福利支出没有超过工资薪金14%的限额,还需要填写这个选项吗
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2020-05-15
请问老师,汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出包不包括职工福利费支出的?
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2019-05-23
我做工资账的时候,可以把所有的应发加单位社保公积金,一笔总金额计提应付职工薪酬吗?然后在做费用的时候分明细做? 如果我把费用按总数来记账,把应付职工薪酬分明细来记,对不对呢
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2022-05-05
请问一下,计提时的应付职工薪酬的金额要跟支付时的应付职工薪酬的金额一样吗?工资计提的时候要加上公司承担的社保跟公积金吗?
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2019-07-30
请问猪场零时工结算工资,借方用什么科目,分录怎么写? 老师:猪场零时工结算工资,借方科目:应付职工薪酬 贷方科目:现金 分录: 应付职工薪酬 xx元 现金 xx元 需不需要先计提?
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2023-10-16
老师1、计提工资 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 这个应付职工薪酬-工资包括个税吗
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2020-08-31