送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-30 16:04

您好
计提时的应付职工薪酬金额应该跟支付时的应付职工薪酬的金额一样
工资计提的时候不要加上公司承担的社保跟公积金

小玉8035 追问

2019-07-30 16:07

那我工资计提的时候,金额应该是还没扣除社保跟公积金的金额是吗?因为我现在的应付职工薪酬是负数,金额就是社保跟公积金的合计

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:11

您好
工资计提的时候,金额应该是还没扣除社保跟公积金的金额
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
银行存款
缴纳社保 公积金 个税
借:应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
贷:银行存款

小玉8035 追问

2019-07-30 16:20

也没有扣个税是吧

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:23

发放工资的时候扣了个税啊 您看第二笔分录

小玉8035 追问

2019-07-30 16:24

我问的是计提的

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:25

计提的时候个税也不扣的

小玉8035 追问

2019-07-30 16:28

好的,我有一部分的工资是记入成本的,我计提的分录,借:管理费用 主营业务成本 销售费用,贷:应付职工薪酬,这样做对吗?

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:31

这样写分录正确的

小玉8035 追问

2019-07-30 16:34

支付的时候,借:应付职工薪酬,其他应收款,应交税费(个税)贷:银行存款,这样也对吗?

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:36

这样对的  我上面写的分录有的 您可以看看

小玉8035 追问

2019-07-30 16:38

那我月底的时候要把入成本的工资结转吗?分录怎么写

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:39

借:本年利润
贷:主营业务成本

小玉8035 追问

2019-07-30 16:39

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2019-07-30 16:41

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录?
2019-11-12 09:27:10
您好 公司承担的社保费及公积金,要计提到应付职工薪酬\五险,应付职工薪酬\公积金
2019-04-12 18:23:02
你好,不需要,直接计入管理费用。
2019-04-12 17:44:04
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
您好,您的问题呢? 当期应付工资为10000是应发工资,还是实发工资?
2017-01-14 17:03:12
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