送心意

venus老师

职称中级会计师

2022-10-02 15:29

同学,是你们的劳动员工
借:管理费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
支付
借:应付职工薪酬——工资
贷:银行存款

花痴的背包 追问

2022-10-02 15:43

谢谢老师,这种需不需要做在建工程之类的?150人都做成管理费用-工资,有没有问题呢?

venus老师 解答

2022-10-02 15:45

你要能分清是可以做的,同学

花痴的背包 追问

2022-10-02 16:12

老师为什么有得又说付款的时候可以借:主营业务成本或者其他应付款呢?如果这样的话,那应付职工薪酬那里会不会一直挂账了

venus老师 解答

2022-10-02 18:19

说明你们的人工费是你们的主营成本

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