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客运服务费,计算抵扣税金。借:差旅费 借:应交税费 贷:银行存款
1/1026
2019-05-20
交了社保的款我可以这样做分录吗?我们报税时用的是扣完社保公积金的金额报的!借:现金 贷:其他应付款--社保 借:管理费用--社保 其他应付款--社保 贷:银行存款
1/583
2017-10-18
老师,我这样做分录对吗: 收到通知时:借:其他应付款,贷:应付账款 3月份付了4万元时:借:管理费用-电费 ,贷:其他应付款还有一部分没有付要不要做分录呢
1/299
2021-04-13
老师,我这样走账您看行吗,把前期付的装修费入借预付账款 -某某 贷银行存款 确定永远开不回票入借固定资产或长期待摊费用 贷预付账款可以吗?
1/323
2022-07-25
摊销装修费,房租费,财产险,顾问费,物业费,软件维护费为什么会计有的做 借管理费用 贷长期待摊费用 有的贷 预付帐款
1/675
2017-07-06
预付季度房租时,没开发票: 借:预付帐款 贷:银行存款 按月摊销时: 借:管理费用 贷:长期待摊 收到发票时: 借:长期待摊 贷:预付帐款 老师,分录这样处理正确吗
3/617
2022-09-29
员工借了1650元,六月头把这1650递减了,还给报销了4102,我做了一个借其它应收款1650贷银行存款1650,然后又做了一个借管理费用1650贷其它应收款1650,对吗?
1/1012
2018-06-02
操作题,某公司向银行借入一笔长期借款,借款年利率为6%,借款手续费率为0.1%,所得税税率为25%,计算该公司银行借款的资本成本
1/1685
2023-11-01
一般纳税人商贸公司,之前的会计把一笔预付的劳务费用做成了 借:应收账款 1000 贷:银行存款 1000 现在都得劳务发票后,但是劳务费用还不能全部支付 借:主营业务成本-劳务费 3000 贷:应付账款 2000 应收账款 1000 对吗?
3/49
2024-06-03
老师,现在银行的那种信用贷款(比如这个月借10万,用一天算一天的那种),还款时的利息是算财务费用吗?
1/541
2020-02-24
新建店,没营业。员工报销自已垫付款买了办公用品 借:管理费用-低值易耗品 贷:银行存款 之前员工没有借款, 要先做一笔计提分录吗?还是做上面那笔就好
1/711
2018-07-16
老师您好,公司预付半年房租6万,借:预付账款6万,贷:银行存款6万,现在来专用发票了,摊销房租,借:管理费用1万,贷:预付账款1万,进项税怎么办?
1/692
2018-01-10
公司有个饭堂,需要收员工餐费,请问是不是应该要冲减福利费呢?比如收到员工10块钱现金餐费,请问会计分录是这样做的吗?借:应付职工薪酬-福利费,借:管理费用:福利费-10,借:其他应收款,贷:应付职工薪酬-福利费,,借:库存现金,贷:其他应收款呢?
1/2287
2016-09-14
借 管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 与 会计 分录 借:管理费用-职工教育经费 贷:银行存款 区别就是 从应付职工薪酬过了一下 这样是不是汇算清缴的时候 要计算应付职工薪酬的总额?
1/1020
2021-05-11
22.2018年1月1日从银行借入三年期借款2000万用于工程建设,年利率为6%,利息于各年末支付。其他有关资料如下:(1)工程于1月1日开工 当日公司按协议向建筑承包商乙公司支付工程款900万。对于未用借款本公司将其以活期存款形式存在银行,年利率为1.2%。第一季度该笔借款的未用资金取得存款利息收入。(2)第二季度该笔借款未用资金取得存款利息收入。(3)7月1日公司按规定支付工程款800万。第三季度,公司用该借款的闲置资金购入交易性证券,获得投资收益10万存入银行。李末收回本金及投资收益存入银行。(4)10月1日支付工程进度款300万。(5)至年末,该项工程尚未完工。要求(1)按季计算应付的借款利息以及其中应予资本化的金额(2)编制年初借款、第1季末计提利息、年末支付利息的会计分录。第一季度借款费用资本化金额()。A 26.7万元B 26.5万元C 30万元
1/2405
2020-07-06
是新公司,管理咨询公司。工资/房租/电费这些固定支出都是成本,但是新公司没有收入前不能做成本。所以1/没收入前,借:长期待摊费用-开办费 200万 贷:银行存款 200万, 有收入后,这些固定费用做成本,之前的开办费直接入转入管理费用。一次性摊销 借:管理费用 200万 贷:长期待摊费用 200万2/还是直接就入管理费用-开办费?借:管理费用-开办费200万 贷:银行存款 200万?
1/873
2018-09-04
老板去民间借贷发生的利息可以计费用吗?要开票吗
2/960
2017-03-15
日 00:17:15 税控盘的服务费,可以抵减增值税。 支付税控盘服务费时 借管理费用480 贷银行存款480 增值税申报时,会填附表,抵减增值税 借应交税费~应交增值税~减免税款480 借管理费用-480 题目的分录那样也可以 老师,意思是我先支付税控费480元时,做分录借管理费用 贷银行存款480 ,然后等到增值税申报时,比如增值税是1000元,那么实际交520对吗?
1/758
2020-04-16
长期待摊费用发生时:是借:长期待摊费用 贷:库存现金 待摊费用时:借:管理费用——长期待摊费用 贷:长期待摊费用,这样对吗
1/4159
2019-10-03
老师您好去年的分录写错了,分录是借管理费用-交通费贷:预付账款-待摊费用-房租,今年如何调整?
6/179
2021-05-19
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