我是小规模那是人,我在淘宝购买材料,今天付款了,明天收到发票,以下分录麻烦老师看一下是不是这样做 借:原材料-松紧带50 应交税费 贷:应付账款 付款时 借:应付账款 贷:现金 销售收入,已开出发票给客户 销售时 借:应收账款 应交税费 贷:主营业务收入 结转成产品 借:库存商品-装饰画50 贷:原材料-松紧带50 销售后结转成本 借:主营业务成本 50 贷:库存商品-装饰画50
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2020-06-19
(13)月末,结转本月销售产品的成本,因销售而发出产品的成本为80000元。(14)月末,结转本月损益类科目(主营业务收入贷方余额150000元,管理费用借方余额10000+20000=30000元,主营业务成本借方余额80000元)。麻烦写下分录,
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2019-03-26
销售4台电脑,一台销售价4000元,成本价2500元,赠送客户一台打印机,成本是500元分录应该怎么做,这样子做对吗?不对的话应该怎么做?借:银行存款16000元,贷主营业务收入借:主营业务成本10000元,贷:库存商品10000元借:销售费用-赠品500元,贷:库存商品500
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2019-02-18
老师,出租无形资产,收到款,借:银行存款,贷:其他业务收入 其租出去的那段时间,摊销冲减成本,借:其他业务成本 贷:累计摊销,应交税费-应交营业税 现在营改增,怎么做
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2016-04-22
为什么融资租入的设备的租金不计入主营业务成本或其他业务成本,而计入管理费用?
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2019-11-21
装修公司收到装修款,确认收入并结转成本,第一张凭证借银行存款,贷应收账款。第二张凭证借主营业务成本,借工程施工合同毛利,贷主营业务收入,贷应交税费。这样做分录可以吗?给对方开的发票应该附在哪张凭证上?
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2018-02-05
(可以做无票收入 借银行贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷库存商品 发票开了冲无票收入,做发票的) 如果客户要求开票了,开票后红冲以前分录做正确的就行是吧?
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2021-10-26
预付帐款有余额怎么处理? 如进货时:借:库存商品 应交税费 贷:顸付账款 卖出时:借:现金 贷:主营业务收入 应交税费 结转成本:借:主营业务成本 贷:厍存商品
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2019-11-25
老师,您好!假定物业公司开给业主的水费发票价税合计100元,借:应收账款-业主100,贷:主营业务收入97.09,贷:应交税费-简易计税2.91,而给水公司缴纳水费时,借:主营业务成本90,贷:银行存款90,同时差额计税,借:应交税费2.91,借:主营业务成本-2.91,这样对吗
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2019-05-20
借,应收账款406800 贷,主营业务收入360000 贷,应交税费——应增销46800 借,主营业务成本300000 贷,库存商品300000 怎么算出来的
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2021-06-16
老师,有家是劳务派遣公司,采用差额征税的,这家公司7-9代开专票28万,其中人工25万,实际收入是3万,增收的税率是5个点,一共缴纳了0.14万元的税,请问怎么做账? 借:应收账款-摸公司 贷:主营业务收入3 主营业务成本-人工25 应交税费-增值税1.4 这样对吗?
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2016-12-14
公司业务是以租赁为主,房屋是租来的,又转租给商户,收取的租金是做主营业务收入还是其他业务收入?收取的一些杂费计入哪个科目?支付的租金、水电费、人员工资计入成本还是期间费用?
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2019-02-18
老师收到商品;借:库存商品500/应交税费65/进项 贷:应付账款565 销售商品,借:应收账款500 贷:主营业务收入442.48 应交税费:57.52 (进项未抵扣)结转成本:借主营业务成本500。老师 进项要是抵扣了怎么结转成本? 要是跨越抵扣又怎么结转 库存商品500
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2020-07-14
关于培训学校的收入的分录,麻烦你看看这样对不对? 收到学费: 借:银行存款 贷:预收账款 确认收入: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 结转成本: 借:主营业务成本 贷:劳务成本(?是这个科目吗?好像不对) 最后结转到本年利润? 借:本年利润 贷:主营业务成本 总感觉结转成本那里有些不对,望指点。
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2019-03-13
请教老师:本月没生产收到电力发票,现转售给别家公司,以前自己有生产时借:制造费用,借应交税费,贷应付账款。这个月可以这样处理吗?销售时借应收账款,货其他业务收入,贷应交税费。结转成本时借其他业务成本,贷制造费用。谢谢了!
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2016-07-29
老师,销售商品,已开销项发票,产生安装费已收到发票,分录如何做? 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 结转销售成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 贷:安装费
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2018-12-18
老师,小规模企业,手工账本,明细账分两本,1本是资产+负债+权益类,另一本是期间费用+税费,那主营业务收入和主营业务成本归记在哪本账本里面合适呀?
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2020-04-23
请问老师,代收代付房租业务,收房租我们给客户开了发票,做账处理,借银行存款,贷,其他业务收入,应交税费。支付房租时,借,其他业务成本,贷,银行存款。这样做对吗?
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2020-05-22
取得收入记了主营业务收入,那么加油员的工资是作销售费用,还是作主营业务成本
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2018-09-05
餐饮费发票记业务招待费还是职工福利费。业务招待费发生额的60%扣除,不能超过总收入的千分之五。福利费不能超过薪金总额的14%。
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2019-03-28