老师我社保费都没有计提,交社保的时候直接这样做 问
可以这样哈我看好多人都计提了的 答
老师,我们公司用公户给老板娘私户转了10万。因为 问
您好,你前面你计入到其他应付款了吧,直接冲这个就可以 答
实缴注册资本金,一定要是钱,注明投资款是么。可是 问
那你得看一下章程里面是什么出资,如果是货币资金的话,一定是前股东打款到公司账户备注投资款 如果是固定资产或者实物的话,可以用房 你说的公司入股是他的投资人是公司 答
请问老师:卖药饰8元,以旧换新的抵7万,分录怎么处理? 问
新的卖出实收1万,旧的抵7万 答
请董孝彬老师帮忙解答,其他老师请直接忽略不用解 问
董老师,您好,我在学那个电商课程,学费4千多,每周周日上课,一共4天课,刚上一天课,老师讲课讲的不会很细,基本是一二句话就带过了一个知识点。我是完全0基础的人,我感觉学的费劲,因为有很多地方不明白,请问跨境电商会计这块您有啥最基础的资料或啥文件或啥书籍方便推荐给我学习一下不?感谢老师。 答

请问老师,代收代付房租业务,收房租我们给客户开了发票,做账处理,借银行存款,贷,其他业务收入,应交税费。支付房租时,借,其他业务成本,贷,银行存款。这样做对吗?
答: 老师,做成本时,还需要房东给我们开发票吗?
请教老师:本月没生产收到电力发票,现转售给别家公司,以前自己有生产时借:制造费用,借应交税费,贷应付账款。这个月可以这样处理吗?销售时借应收账款,货其他业务收入,贷应交税费。结转成本时借其他业务成本,贷制造费用。谢谢了!
答: 谢谢邹老师
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,我们公司卖废料,没开发票,老板叫在申报表里开具未开票发票填入?请问老板未开具发票成本怎么结转?假设卖废料20000元,做账是借现金贷其他业务收入17699.12 贷应交税费(销项税)2300.88请问老师借其他业务成本金额怎么算?贷原材料-废料金额怎么算?急急
答: 好的,谢谢老师,还有老师问一下,废料属于损耗么?








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邹老师 解答
2016-04-22 15:11
邹老师 解答
2016-04-22 15:35