企业给员工缴纳的社保费,个人承担的部分也全部由 问
你好,如果你不做工资里面直接做企业负担的社保,抵扣不了所得税的。你做工资里面给他申报个税,然后申报个税之后再填写专项扣除,这里面可以抵扣个税,不影响个税。这种情况下可以抵扣所得税。 答
你好,老师,请问如果购买供应商的产品,供应商发票开 问
你好 那么开具给客户发票项目名称可以开B产品吗?----这个情况是可以的 但是你们自己要做好明细账的哈 要不自己也不知道真实的库存哈 答
老师,外地的餐费发票和打车费能报销吗? 问
您好,可以的,这个可以报销的 答
老师,红笔画的分录怎么写50-30理解80减不理解了 问
您好,计提坏账是发生额的概念,余额80减以前余额50-30,发生坏账 借:坏账准备 贷:应收账款 答
老师 这个 不能为空 咋弄呢 问
你好,那您填写1即可 答
请问老师,代收代付房租业务,收房租我们给客户开了发票,做账处理,借银行存款,贷,其他业务收入,应交税费。支付房租时,借,其他业务成本,贷,银行存款。这样做对吗?
答: 老师,做成本时,还需要房东给我们开发票吗?
请教老师:本月没生产收到电力发票,现转售给别家公司,以前自己有生产时借:制造费用,借应交税费,贷应付账款。这个月可以这样处理吗?销售时借应收账款,货其他业务收入,贷应交税费。结转成本时借其他业务成本,贷制造费用。谢谢了!
答: 谢谢邹老师
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
,出售原材料,请问其他业务收入,怎么结转到其他业务成本,分录是什么呀? 借:银行存款 贷:其他业务收入。应交税费-增(销) 结转就直接是借:其他业务成本 贷:原材料
答: 你好,是这样做分录