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老师,日后调整事项哪些需要调应交税费?
2/1241
2020-09-02
一笔分录借贷方都有应交税费 怎么填总账
1/1267
2015-11-15
应交税费负数金额是不是就是期末留抵金额,如果这个负数金额和我的留抵金额不一样怎么办
1/1168
2019-07-01
老师,应交税费-进项,这个科目有数,月末需要结转嘛,结转到哪里
1/1241
2019-10-14
计提的时候交税应该是17672.04,银行扣款是17192.04 做出来凭证就是少480 应该是应交税费的余额应该平但是平不了对了480元 是多了480元 金额就是对不上咋办
2/572
2018-10-16
应交税费期末余额在借方,表示什么意思?月末是否要转出?转出分录是什么?
8/1268
2018-12-26
现在年末要把应交税费-进项 销项都结转一下吗
1/1268
2019-01-08
老师,应交税费所有二级明细科目在年底的时候需要做结转分录吗?
1/4186
2020-02-04
如果应交税费里的期末余额挂有0.01分,原因查不明,这个怎么处理?
1/946
2019-01-10
老师,我看之会计做账应交税费待抵税金,这样是怎么去区分的?上课时咋没有看到有这样的科目的??
1/711
2019-08-23
老师,您好,有个问题想请教一下,公司账上的应交税费分明细了,就是做账的时候都是单独做的,有关联的明细也没有相互结转,可以一笔调过来吗?
1/723
2020-07-10
老师,我上年12月份,工资和税费我都没有计提,然后现在资产负责表中会显示应交税费在贷方有数据,应付职工应酬贷方也有数据怎么办?
1/525
2020-03-21
那就直接在建账时,把其他应交款下的明细科目设到应交税费下,对不?
1/559
2018-09-14
你好老师,上年应交税费是贷方3.55元本年一月份银行扣交的是3.57元应该怎么冲平?分录怎么做?
1/516
2020-05-25
应交税费为负数,但是实际情况应该为正数,这种情况怎么调账?
1/1042
2020-04-15
T型账户应交税费是不是就用一个科目就行,不用明细分开
1/6181
2016-03-31
一年累积下来应交税费和实际缴纳的有零点几的差额能调一下吗
1/412
2022-04-08
老师,我联系实操作业提交答案为啥显示应交税费栏是错误的?
1/809
2022-03-20
接手一家新公司,之前会计做的账应交税费出现借方余额,检查发现因为没有先计提就支付了,我该怎么处理
5/832
2021-11-26
销售开出的普票也不列明应交税费吗
1/570
2018-10-25
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