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题目; 2×16年应确认递延所得税资产=140×25%=35(万元)借:递延所得税资产 35 贷:所得税费用 35⑥2×16年应交所得税=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(万元)借:所得税费用 1285 贷:应交税费——应交所得税 1285问题;2016年应纳税所得额是1285 还是1285-35?
1/794
2018-09-14
老师您好,我是小规模,所得税应纳税所得额为7500元,计提所得税分录:借:所得税费用375 贷:应交税费-应交企业所得税375,这样对吗?
1/1199
2019-07-13
公司是一般纳税人,当进项比销项多时。借:应交税费-应交增值税(销项 -增值税留底税额 应交税费-应交增值税(进项)可以吗
1/1086
2018-11-12
只要有合同,必须缴纳相应的印花税 若没有缴纳,或缴纳金额错误会有什么情况
1/716
2018-08-16
老师,做工商年检,需要填写纳税总额,是看科目余额表中的,应交税费,本年的借方发生额吗
3/316
2022-03-13
老师,做工商年检,需要填写纳税总额,是看科目余额表中的,应交税费,本年的借方发生额吗
1/1812
2022-03-13
老师,小规模纳税人不是只有应交税费-应交增值税科目的嘛。但我现在是旅行社有营改增差额征收的,可以抵减税费,我可以增加三级科目吗,先增加应交税费-应交增值税(销项税额)再增加应交税费-应交增值税(销项税额抵减)科目吗
1/334
2019-04-15
老师,工商公示里面纳税总额包含2020年1月份缴纳2019年12月份的税款吗?还是当年1-12月份的开票应缴税额呢?
1/641
2021-03-25
小规模纳税人开了专票,借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税,这部分税额还用计提吗?还是不用管,等下月缴纳的时候借:应交税费应交增值税 贷:银行存款。
1/741
2020-07-14
老师,这里金融资产的公允价值变动损益不计入当期应纳税所得额,待转让时一并计入转让当期的应纳税所得额,为什么利润总额没有加上或者减掉公允价值变动损益50万呢? 同样的例题:甲公司2×18年度的利润总额为1500万元,税法规定,金融资产的公允价值变动损益不计入当期应纳税所得额,待转让时一并计入转让当期的应纳税所得额,除该事项外,甲公司不存在其他纳税调整。这里答案是:(3)2×18年应纳税所得额=1500-60=1440(万元) 2×18年当期应交所得税=1440×25%=360(万元) 2×18年递延所得税负债=60×25%=15(万元) 2×18年所得税费用=360+15=375(万元)
1/5727
2020-04-07
8.某餐饮业一般纳税人,1月份开具增值税专用发票销售额10000元,普通发票销售额10000元,未开具发票销售额10000元,该纳税人1月份开具的专票后续不具备冲红条件,该纳税人1月份的增值税应纳税额是多少????
1/871
2020-04-22
老师,购进产生应交增值税进项税额 销售产生应交增值税销项税额,这个要怎么转出啊?缴纳增值税时分录要怎么做
6/529
2022-01-07
一般纳税人借方:应交税费-应交增值税-进项税额 5000 贷方:应交税费-应交增值税-销项税额 6000那么计提增值税是以下做法正确吗?如:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-未交增值税 1000
2/689
2018-01-06
老师,这个企业的税负率,是不是拿应纳税额本年累计数/计税销售额的本年累计数
1/827
2018-12-24
个体工商户经营所得的应纳税所得额是否包括未达起征点的免征增值税税额呢?
1/1769
2019-07-22
个体户核定应纳税经营额是26612.9,增值税申报的时候是不是销售额就得填写26612.9?
1/1402
2017-07-13
小规模纳税人,个体户,季不超30万属于免税额还是减征额,申报表应该怎么填?
1/1415
2019-04-02
老师,你好,企业所得税在境外实际缴纳税额比境外扣除限额要高,应该怎么办
2/814
2022-04-27
小规模纳税人,所有应交的增值税交过了。为什么还有余额??这个余额哪里来的
1/602
2018-08-22
小型微利企业年销售额100万,减按20%,企业所得税应纳税额为多少?是选25万吗?
2/1111
2021-05-17
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