送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-01-07 15:50

你好 ; 结转下即可   
购进:借库存商品 进项税 贷银行存款   销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
 
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款

山丘 追问

2022-01-07 15:57

老师,这个要手动录入吗 结转损益是不会自动结转吗?

meizi老师 解答

2022-01-07 16:02

 你好;  自己手动结转哈   

山丘 追问

2022-01-07 16:04

老师,结转进项税转出是什么意思 为什么要做这笔分录

meizi老师 解答

2022-01-07 16:09

 你好; 你 有不能抵扣的部分进项税转出 后要结转去缴纳税费   

山丘 追问

2022-01-07 16:12

老师,要是当月缴当月呢?要怎么做分录?

meizi老师 解答

2022-01-07 16:17

 你好;   借应交税费- 应交增值税-已交税金贷银行存款   

山丘 追问

2022-01-07 16:30

老师,是把进项和销项转出到已交税金吗?

meizi老师 解答

2022-01-07 16:34

 你好;  你看看我上面写的; 结转到未交增值税  

山丘 追问

2022-01-07 16:40

老师,那已交税金是哪个科目转来的

meizi老师 解答

2022-01-07 16:43

     自己本月缴纳的  做这个科目。 月末转 借应交税费-未交增值税贷  应交税费- 应交增值税-已交税金 

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相关问题讨论
你好,问题能否描述更清晰些,单从字面看,本月增值税就是销项减去进项等于4100,和借方余额还有缴纳时没关系的。
2021-10-10 23:04:38
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好,10月份 借 应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 2500 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 7500 然后再都转到未交增值税上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
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