送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2021-10-10 16:00

你好,10月份  借  应交税费-应交增值税-销项税额  10000  贷 应交税费-应交增值税-进项税额 2500  应交税费-应交增值税-转出未交增值税 7500  然后再都转到未交增值税上就可以了。

Ailsa 追问

2021-10-10 16:14

还是不太懂,麻烦老师补充完整一下分录好么,谢谢了

答疑苏老师 解答

2021-10-10 16:16

你好,借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 6500  贷 应交税费-未交增值税 3500   应交增值税-预缴增值税 3000

Ailsa 追问

2021-10-10 16:21

好的,谢谢老师了

答疑苏老师 解答

2021-10-10 16:21

不客气,祝工作顺利哦!

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交税 借;应交税费-预交增值税                   贷:银行存款 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税  抵减本地应交增值税        银行存款
2025-06-09 16:09:18
你好;    嗯 。是的。 这样  做分录是对的  
2022-08-15 16:01:52
你好,你的会计分录是对的,
2026-01-06 09:56:36
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
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