老师,公司员工个人借款购买食堂用品,月底来报销,以银行转账退回了剩余借款,填写的费用报销单上出纳应盖收讫还是付讫章啊?
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2021-06-30
发生了一笔费用,借方是费用10元,贷方是用现金5,银行存款5付款的,怎么指定现金流量,指定的时候显示金额合计错误
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2019-03-04
比方说A老板从公司账户借走了全部金额借其他应收款-A老板贷银行存款。但是由于a借走了资金后公司的日常生活开销都只能有有b老板个人垫付,借管理费用办公费贷其他应付款b。等a还款到账后在做借银行存款贷其他应收款A,到账在还b垫付款借其他应付款b贷银行存款这样对吗?有没有更好的处理?
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2018-01-06
在做社保扣费的会计分录时, 借:管理费用—社保 其他应收款—社保 贷:银行存款 管理费用多记,其他应收款少记,已经结账,请问下月做调整不冲红,只调整管理费用和其他应收款怎么调整
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2019-05-10
我公司购买的一系列的电脑,打印机,饮水机,柜子金额都为超过4000块,我可以这样做分录吗? 借:固定资产XXXXX 贷:银行存款 然后次月计提折旧:借管理费用-折旧费 贷:累计折旧吗?还是说我直接借:管理费用 贷:银行存款?
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2017-10-20
收到航天信息的技术维护费发票330元。收到时:借:管理费用-办公费330 贷:银行存款330 下月抵税的时候: 借:应交税费/应交增值税-减免税款 330 贷:营业外收入 330 对吗
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2017-05-05
题干说没用专门借款,占用的都是一般借款。但答案这里为什么累计资产支出加权平均数用专门借款的支支算?有一般借款不是应该根据累计资产超过专门借款部分资产支出来加权吗?不理解
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2020-05-23
税控盘的全额抵扣分录可以这样写吗?公司目前处于筹建期,未产生收入。借:管理费用/开办费 贷:银行存款 借:应交税金-未交增值税 贷:管理费用/开办费
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2017-01-05
第三方手续费之前做借:财务费用—手续费 贷:预收营业款现在第三方把之前16年7月—17年6月的发票(专票)给我们了。可以直接做借:进项 贷:财务费用吗?
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2017-07-24
老师好,请问购买饮料用作员工福利的会计分录是不是:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金/银行存款
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2022-12-06
房租分录这样做对吗? 付款房租: 借:应付账款 贷:银行 收到发票:借:长期待摊 借:进项 贷: 应付 摊销房租时 借 :管理费用-房租 贷: 长期待摊 老师这样做对吗?
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2017-08-16
老师:单位向个人借款,借款利息用交税吗?税率是多少?
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2015-12-17
公司借款,这笔借款给法人用了,会涉及哪些税收问题・_・?
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2020-05-09
工人预借生活费,我做成借 其他应收款 贷 银行存款能吗?
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2018-11-27
老师:员工借款2000元,用途是借款没有明细,后来是招待客户用掉这笔钱,有发票回来,那么我们需要这个员工先还回公司这笔款2000元,然后再给他报销2000元出去吗?还是另一种做法:当时借的时候,写:借:其它应收款-XX 2000, 贷:银行存款 2000;当这个员工拿发票回来的时候冲帐,借:销售费用-招待费2000,贷:其它应收款 2000 ,第一种做法和第二种做法可以吗?
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2020-02-13
工资在总部发,社保自己公司代缴,分录是借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 吗?
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2020-12-23
刷卡收入1000元,借:应收-pos 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 银行收到钱的时候有手续费 借:银行存款 996 财务费用 4 贷:应收账款-pos 1000元 是这样么?
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2017-01-05
如果冲老板的其他应收款 我可以做以下分录吗 借:管理费用 年终奖 贷:应付职工薪酬 应交税费 个税 借:应付职工薪酬 应交税费 个税 贷:其他应收款
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2021-12-16
4月份的时候做了一笔 借:管理费用—开办费 80000 贷:银行存款80000 现在6月份要调整会计分录,其中开办费9964.63,给老板的借款70035.37。这个分录应该怎么调整
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2020-07-09
请问老师,公司拿到一年费房租租赁专票,入账时候 借:预付账款-房租 借:应交税费-增值税-进项 贷:其他应付款-老板 ,可以吧,然后每月再结转费用,对吗
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2022-09-01