老师好!统计直报表中有一个项目,项目名称:应交增值 问
填写应交税费-未交增值税本年贷方累计数就行 答
老师,我司一客户说没钱付我司货款,可以为委托他的 问
可以的,需要出委托书,三方盖章签字 答
老师,法人能设成开票人吗,就是法人和开票人是一个 问
您好,可以的,这个没有关系的 答
老师 请问一下 公司与个人签订劳务合同,个人在税 问
是的,需要为该个人申报其劳务报酬所得 答
社保费滞纳金可以税前扣除吗 问
社保费滞纳金可以税前扣除。 答

企业发生防伪税控技术维护费的会计分录:借:管理费用 贷:银行存款 同时借:应交税金-应交增值税(减免税)贷:管理费用,还是借:应交税金-应交增值税(减免税)贷:营业外收入
答: 你好 两者都可以 我个人更倾向于第二个分录:借:应交税金-应交增值税(减免税)贷:营业外收入 这本质上是国家的一种补贴
技术维护费330元,借方管理费用-技术维护费,贷方银行存款,结转时:应交税费-应交增值税-减免税款,贷管理费用-拒收维护费。这样减免税款借方有余额怎么弄呀
答: 借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(减免税额) 做这个分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,航天技术维护费抵减税金时帐务处理为:借:管理费用——办公费 负数借:应交税费——应交增值税(正数)还是借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入---二级明细是什么?哪个处理对???
答: 你的分录应该是 借 管理费用 ,负数 贷 应交税费,负数

