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我们公司是机械制造业的,现在供应商给我们开了一张“钢板加工费”的发票,我应该计入哪个科目呢。
1/1818
2018-05-31
公司以旧换新购进了叉车!旧叉车抵扣了23000元,我司公户只付款了42000元!供应商开了65000元发票,这个会计分录应该怎么做?谢谢
3/169
2024-05-25
用工资专户走了没有发票的材料款,那是不是只能做人工费了,如果后续供应商又给我开票了,我要怎么处理
1/824
2020-05-13
老师好!我们公司账上挂着某供应商的一笔预付款5000元,可是现在他们给我们开的发票只开了4999.9元,这0.1元的差额我们如何账务处理比较适合呢?
1/746
2019-08-18
老师我想请问一下,比如我们公司阿里巴巴的订单,在阿里巴巴平台上客户把货款付到阿里巴巴一达通账户,然后再通过一达通账户付款给了供应商,供应商直接开了发票给一达通,我们公司一达通账户的剩余利润转到我们公司的账户,这个收入怎么开票呢 账务怎么处理呢
1/2065
2017-11-30
有个供应商是小规模的,他报价是不含税的,现在要求对方提供发票,他只能提供3%普票,但要收全款的 6个点,这样合理吗?
1/1029
2017-09-06
老师请问,我们是建筑单位,挂靠别人的资质做的工程,在买材料的时候我们会从自己公司账户打钱给挂靠的单位,挂靠单位再转账到供应商那里!然后供应商会直接把发票开给我们挂靠的单位!这样的话,我们公司打出去的钱怎么做账!请问这样做合理吗?如果不合理那应该怎么做最合理呢?
1/1403
2019-10-11
老师,供应商11月把固定资产送到我们公司,第二年4月才订合同,付一半定金,开全款发票,什么时候开始折旧呢?账要怎么做
4/991
2021-08-28
我公司是汽车贸易公司,为客户提供了汽车代购业务。在代购中,由供应商直接开购车发票给客户。我公司向客户收取汽车价款后转交给供应商,同时我公司向客户额外再收取一定的手续费.请问我公司的这种代购行为需要交纳增值税吗?
3/1337
2016-05-11
半年前,我购进材料一批,发票已认证。现因该批材料我向供应商索赔10万(有协议书),索赔款已汇到我账户。这笔钱会被纳税调增吗?另收到这笔款项我应只开收据即可吧。
1/1006
2020-04-15
是售房单位,现因房市不好,单位欠付施工单位工程款无法支付,用现房抵其工程款,营改增后,三流一致要求,只需和施工方签订抵房协议书,和施工方直接抵帐,售房发票直接开施工单位即可。现施工方要求签订三方或四方协议(原因是施工方也无法支付其分包方或供应商款项)直接将房售给其分包方或供应商。请教:是否可操作?有何风险? 如果可操作,应注意哪些事项,可有效规避风险?
1/887
2017-01-17
购买原材料这一次供应商多开了发票,实际入库的数量,更少,多余的发票,我怎么做分录、以后发票会少开,但这一个月多开的发票,我要怎么挂账
1/1781
2017-11-24
我们是一般纳税,我们是新项目,我们对甲方开9个点的发票,我们下面的供应商给我开13个点的发票,是不是我的税负,我还挣了4个点的增值税呀,我再把4个点抵附加税,那是不是税负是平了呀
3/1978
2020-05-27
老师,您好,我们上个月销售一批商品,已开票,但是未收到供应商的发票,想问下,这批商品入库和结转成本的分录应该怎么做,凭证附件需要附上些什么资料
1/868
2020-02-12
成本是不是看购入材料发票,是不是最好每次购入材料都叫供应商开发票
1/8
2023-09-26
贸易公司购进的配件如何退税? 例如一个支架,包括支架翅膀(主),塑胶支架(配件)和纸卡(配件)三部分。 A 供应商 提供支架翅膀 ;B 供应商 提供塑胶支架;C 供应商提供纸卡 , 目前的做法是:我们公司同时下单给ABC供应商, B & C供应商直接送货到A供应商处进行组装,最后以成品支架出口报关,这种做法造成BC供应商的配件即使开了专票也无法报关,无法退税,正确该如何做呢?
1/1131
2018-05-24
老师,请问一下我们供应给铁路上的碎石道砟开票时用什么商品编码呢?
1/1624
2019-09-24
我们公司的销售模式是发生销售时再向供应商进货,(钱给供应商,他们开票给我们),这个入账的时候可以直接入主营业务成本,不走库存商品吗?
1/1883
2020-12-03
上月供应商开给公司的增票我公司已认证抵扣,这个月供应商说发票有问题作废了,又重开了一张金额不一样的票给公司,这个月的会计分录要怎么做?
3/599
2017-01-19
公户给供应商付款了,没有收到发票,我做预付账款吧?发票到了我再把预付账款冲掉。行吧?老师。
1/448
2017-01-01
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