公司以旧换新购进了叉车!旧叉车抵扣了23000元,我司公户只付款了42000元!供应商开了65000元发票,这个会计分录应该怎么做?谢谢

单纯的荔枝
于2024-05-25 23:17 发布 295次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-05-25 23:29
你好借固定资产65000
贷银行存款42000
固定资产清理23000
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固定资产清理23000
2024-05-25 23:29:40
4000元确定不再支付的话,就应该冲平应付账款
借应付账款4000
贷营业外收入4000
2015-11-06 14:48:21
赠送设备,视同销售
购买的设备,可暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估
2019-06-12 11:01:59
您好,一般情况下,借:库存商品等科目,10万元,贷:应付账款等科目,10万元。
2020-08-01 23:26:49
同学你好
发票开多少
2024-03-05 12:00:08
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