老师请问原来我们用13的进项可以抵扣6的,为什么现在纳税申报表不可以?不抵扣直接全额缴款
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2019-12-15
上期的进项没有抵扣的,本期申报的时候在哪一栏填啊?会自动显示在主表留抵税额这一栏吗?在附表二怎么填?
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2018-08-09
什么情况下的专票不可以抵扣?
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2018-12-28
8月份第一次购买税控设备480元,在申报时填写表四税额抵减情况表,第一行增值税税控系统专用设备费填写480,期末余额0。 而实际上并没有抵扣 增值税减免税申报表,没有填写空白。 主表中应纳税额减征额,0 问,11月份,还可以正常在申报增值税减免税申报表中填写抵扣480元吗?
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2019-11-05
以前年度少计的增值税进项税额(增值税申报表已抵扣),今年怎么用调整呀
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2023-10-19
现在的单位是核定增收,就是费用的进项税可以抵扣,原材料的进项税不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的数,这个算好后的税怎么做账 借:应交增值税—销项税额 贷:应交增值税—进项税额 应交增值税—未交增值税额 应交增值税—核定税额 这是月末结转增值税时 进项税额是费用的进项税额 核定税额是原材料可以抵扣的税额 这个核定税额用什么科目平呢
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2021-12-26
您好,我司是做原木与木材加工销售的,我司进项是林业公司开出的农业免税普通发票,按规定原木销售可抵扣进项额的9%,木材深加工后销售可加计扣除1%,请问收到进项时做分录 借方的进项税额是计9%吗?那领用时做分录 有深加工的话借方进项税额除了9%还有一个加计扣除1%,这种情况分录应该怎么做?
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2019-09-16
老师 你好 我想问一下 我们是外贸公司 我们公司房产卖掉后取得的收入的增值税销项税可不可以我们原来有的进项税抵扣?
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2020-07-08
老师,我想问一下我公司现有软件A属于增值税即征即退,正在研发软件B也属于即征即退,还未研发成功。在研发软件A的时候时间较长,在研发软件A期间取得的进项在前期已按一般项目进项税抵扣,那我现在销售软件A产生销项税,可以用研发软件B取得的进项税抵扣软件A的销项吗?
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2020-05-08
请问是“所有出口的货物税率为零” 意思是:出口销项税税率免征,还可以抵扣进项税,是这样理解吗吗?
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2022-02-10
老师好,我们累计的未抵扣进项税比销项税还多,能够一次性用来抵扣销项税吗?这样本月就少纳增值税?
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2019-09-07
请问一下承兑汇票应交进项税额和抵扣应交进项税额的区别是什么?
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2021-02-26
销项税,准予抵扣进项税和增值税怎么算,有点搞不清了
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2022-03-25
老师,我怎么操作才能看当月销项税,是要看税控盘吗,在哪里能看到当月开的普票专票销项税合计呢。 我怎么操作才能看到截止到现在还没认证抵扣进项税总数呢。谢谢老师
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2021-12-26
一般纳税人固定资产那个表中:当期申报抵扣的有固定资产进项税额,是怎样申报的呢,如我这个月开了100万的发票出去,销项正税额是27万,进项80万的票税额是23万,进项中含固定资产的进项税额是11万。那么我在主表一中进票税是填23万,然后固定资产截图中当期申报抵扣的固定资产进项税额是填11万吗?
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2017-01-06
国税局发出往期发票失控票,去找专管员核实,查出是16年3月认证抵扣发票,16年4月厂商作废发票,然后税局让进项转出所属期是16年5月,重新填报表,补缴进项税额和滞纳金。像这种情况以后防止再次出现失控?
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2017-06-14
老师好, 想咨询一个问题,几年前,公司购进货物,抵扣的进项税额。现在进项税额,对方没有缴纳,公司也没有了,现在税务要求把这部分抵扣的进项税额要补上,请问,如果我现在有进项票,可以冲抵这部分进项税额吗?还是说这部分税额要实缴?
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2023-09-18
进项税额加计抵扣的会计处理方式?
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2019-06-28
老师,您好!不动产进项税额如何抵扣
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2021-03-12
利息的发票也可以抵扣进项税额吗
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2023-10-27