8月份第一次购买税控设备480元,在申报时填写表四税额抵减情况表,第一行增值税税控系统专用设备费填写480,期末余额0。 而实际上并没有抵扣 增值税减免税申报表,没有填写空白。 主表中应纳税额减征额,0 问,11月份,还可以正常在申报增值税减免税申报表中填写抵扣480元吗?
yi平
于2019-11-05 15:26 发布 1201次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,可以填写数据减免税款表
2019-11-05 15:27:39

是的,可以全额抵减。。。
2015-11-07 16:45:57

你好,可以,是可以的。
2020-01-05 15:06:32

您好,同学,需要做账务处理,分录如下:
借:应交税费——应交增值税(减免税额)
借:管理费用(红字)
2020-07-04 10:56:16

对的,就是税控盘,你的理解是正确的
2020-03-10 22:51:42
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