请问精斗云结账处,有“转出未交增值税”如附件所示,一定要生成凭证吗?
2/2658
2020-10-22
你好!我已认证的发票,但未申报抵扣,现需要作废此发票,我需要在金税盘里上传申请红冲信息表吗?未抵扣税额需不需要在税务系统里作进项税额转出?
1/1003
2019-07-14
邹老师,结转完增值税后,未交增值税是负数,就这样放着还是要再结转一下到待抵扣进项税啊?
1/1520
2019-10-08
6月份,进项大于销项,我做了分录 借:应交税费—未交增值税 12235.66 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税 12235.66 8月份,销项大于进项, 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 21500.92 贷:应交税费—未交税费 21500.92 然后这个接下来要怎么处理,怎么做分录?
1/515
2021-09-17
老师想问下比如我期末结转增值税的时候可以这么做吗 销项税结转借:应交税费销项税-10000 贷:应交税费-转出未交税费7000 应交税费-进项税3000 借:应交税费-转出未交税费7000 贷:应交税费-未交增值税7000 我有进项税这个 是不是这么做结转呢
1/588
2020-12-11
销项小于进项税不用交税的状态 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 这2笔个都是年度做的吗
1/2840
2019-04-28
您好,老师。公司是小规模的,开普票,但是项目多达一百八十多项,我现在的开票系统不支持一次导入,会计说也升级不了系统,这样的怎么办
2/447
2019-09-02
我的个税上个月没有填专项附加 所以交了个税 这个月 我填了专项附加 孩子的 1000 那我这个月可以扣一千还是可以扣两千啊 我表达的清楚吗
7/549
2022-03-10
因为前几个月有大笔都固定资产进入,所以增值税进项大于销项,连续3个增值税缴费都是0,那年末增值税税负率达不到要求会有问题吗?
2/984
2019-06-26
异地项目,合同金额是74万,现在进度达到30%,开20万的发票,要按20万预缴税款,在网上做跨区域涉税事项报告时合同金额应该填74万还是20万?
1/904
2019-10-11
代理记帐未尽及变更事项的处理指的是哪些
1/463
2015-10-06
进项发票未及时到可以用复印件自己认证吗
1/929
2015-11-30
进项税额在资产负债表中未交税金中反应吗
1/552
2017-08-10
销售货物发票已开出,款项未收到怎么做分录
1/704
2015-11-07
进项发票确认后,报税数据未导入要怎么做呢?
1/1176
2019-09-14
1月的进项税额未认证抵扣,这个分录怎么写?
1/424
2019-02-27
月末销项税额需要和转出未交增值税结转吗
1/1703
2020-07-02
暂估加工费,分录怎么写,款项已支付,发票未到
4/1328
2021-12-13
待抵扣进项税认证未通过的税额怎么做分录
1/1927
2019-10-12
请问当期进项税未认证,报税的时候能抵扣吗
1/1708
2019-11-05