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您好老师,我前两个月刚接手应收账款的时候,出口的收入都做的人民币,应该按币别记美元,现在怎么调整
1/1361
2021-11-14
应收账款余额在贷方,是不是表示收到货款,没给客户开发票呢
1/5846
2020-11-24
老师,18年有一笔账做错了,当时是做的 借:银行存款 贷:应收账款 实际应该是贷:其他应收款 我在2021年能直接红冲18年的账再做一笔正确的分录吗
1/1367
2021-01-28
老师,以前把应收账款写成预收账款了,这个怎么调账?
1/2370
2021-02-22
老师,加强应收账款的管理为啥是减少负债率的原因呢,你看收到应收款银行增加,资产一增一减没有啥变化呢
1/12
2025-06-16
一个公司与应收款保理商签订了一个协议,保理商同意购买公司的应收账款,平均每月$100,000,平均账期30天。保理商将预付80%的应收款面值,年利率10%,费用是全部应收款价值的2%。公司的财务主管估计公司将每年节省$18,000的收账费用。费用和利率不事先扣除,假设每年360天,融资的年度成本是多少?
1/1675
2021-05-25
我们公司领导想看公司账上到底有多少资金,可以理解为 业务正常运转,需要多少资金支撑,请问我给他提供数据是用银行账户的钱+应收账款-应付账款这样算吗?
1/441
2022-04-26
转销无法收回备抵法核算的应收账款,借:坏账准备,贷:应收账款,不会影响应收账款的账面价值 贷应收账款怎么会不影响应收账款账面价值
1/1157
2019-11-16
出口业务 收汇时的贷方,应该用的是哪个数字(用的是确认收入时的应收款)对吗?2 每个月末不是要根据月末汇率调整应收账款的,所以如果收汇时用的确认收入时的金额,那应收账款里那笔月末调整的金额就一直挂在账上了,应该怎么操作?,关于出口业务 的应收账款不平的问题
1/1169
2019-04-10
注销 应收账款余额(283万)和应付账款余额(75万)还有其他应付款余额(215万),这个怎么处理
2/364
2021-04-27
老师,员工借了1元差旅费,但是没用,有退回了,以前学习做的分录,借银行存款1,借,其他应收款-1这样写,没有虚增其他应收款的发生额,所以同理,老师你这么写,不是也虚增了应收账款的发生额吗,我觉得正确分录是,贷应收账款-4 贷银行存款4
4/273
2023-05-10
公司的4月应收账款合计是800000 客户5月转账了700000元再帮公司直接代付供应商的应付账款100000元会计分录 应收账、应付账怎么做?
1/798
2017-05-05
您好,老师,我想问下,应收账款,应付账款设置明细科目,是不是直接在基础资料客户,供应商那里直接设置吧,如果直接在会计科目上增加明细科目,这样操作是不是错误的呀
1/962
2019-06-09
老师,公司2020年的应收账款,错误入到其他应收款中去了,可以在本年度先冲销然后再做正确的分录凭证进行调整吗? 原错误分录: 借:银行存款 贷:其他应收款——股东A(实际上应该是B公司的应收款)
2/373
2022-10-24
老师,就是我们员工有个工资是为负数的,我这种应该怎么做分录合适? 本月只扣社保420.下月再扣剩余的 意思,就是分开扣就可以了,不用做分录什么的 主要是每个月都是为负数的 累积起来就负得太多了 你好,同学 (1)员工工资是多少正常计提。 (2)代替员工缴纳社保计入其他应收款。 两者分步账务处理。 那就是 1、计提工资420 2、其他应收账款 476.5 银行存款 476.5 是吗?那最后计提的420,怎么平尼?老师
3/513
2022-06-13
老师之前银行流水没有都挂应收账款,然后现在有流水了可以一笔做一个银行存款和其他应收款吗这样可以吗
1/616
2023-10-18
请问老师,收到工程款比开票金额少0.79元,怎么处理,应收账款会有余额.0.79元
1/1755
2019-12-05
我公司预售款500万,10月开发票应收300万,对方支付100万,我从预收款转到应收款可以吗?借:预收200万,银行存款100万,贷:应收账款300万
3/334
2021-10-25
建筑行业如何计算应收账款比如一个项目总包做工程,假设已经收了2000万工程款,现在想计算这个工程项目总共多少工程款,除了已收的还有多少应收款,这个怎么做呢
1/2202
2017-12-22
对公账户把银行存款打到个人账户上 这个个人是另一个公司的员工 可以当做和其他公司的往来吗 走借:其他应收款 贷:银行存款
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2020-08-11
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