老师,现在为2026年,出口日期为2025年,在电子税务局 问
你好,所属期填错了应该是 答
老师,来料加工必须要分开做成本是吧?成本都归集到 问
开具加工费发票收入和主营业务收入一起来承担费用,可以的 答
6月员工离职了,社费10月涨了,本该离职员工承担的1- 问
那个计入营业外支出科目就行 答
老师,25年12月份办的个体工商户营业执照,办下来了, 问
你好,需要做税务报道 答
老师好!请问资产负债表中货币资金期末数是负数是 问
账做错了,货币资金不可能 负数 答

出口业务 收汇时的贷方,应该用的是哪个数字(用的是确认收入时的应收款)对吗?2 每个月末不是要根据月末汇率调整应收账款的,所以如果收汇时用的确认收入时的金额,那应收账款里那笔月末调整的金额就一直挂在账上了,应该怎么操作?,关于出口业务 的应收账款不平的问题
答: 1,出口确认收入汇率,按出口美元乘以出口月份1号的外汇牌价 2,出口收汇汇率,按出口美元乘以收汇当月1号牌价, 3,两者汇率差,计入汇兑损益 4,按你的做法,不需要做调整汇兑损益
老师我有部分开票了有部分暂时没开有票给有客户我公户又有钱入时同时没开票部分可以挂预收款对吗,开票了部分就确认收入应收账款对吗
答: 同学,你好,没收的暂时挂预收,开了票的就确认收入。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,维修厂维修收入,每个单都是应收1317.5元,实收1317元,也有可能是1300元,给个整数这样的,客户很多,这个应收账款是按实际收款金额确定收入,还是先按单上1317.5元确认收入,再月末调账?
答: 同学你好,单子上和实收数不一样的话可在每个单子上标一下实收数,直接以实收数入账






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荟花之美 追问
2019-04-11 09:21
三宝老师 解答
2019-04-11 15:13