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发放时 借:应付工资4000 贷:银行存款3705. 7 其他应付款-个人社保 个人社保可以做应付也可以做应收吗?
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2020-03-27
、大华公司2020年12月31日有关账户发生额如下:账户借方余额账户贷方余额现金银行存款应收票据其他应收款原材料生产成本库存商品长期待摊费用固定资产无形资产100028000016500040000110000600001400004500039000094000短期借款应付账款应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款长期借款累计折旧实收资本本年利润2000008000065000110004000011000600004000078000038000合计1325000合计1325000要求:根据上述资料编
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2023-03-22
退回员工多开工资如何记账。借:银行250,贷:应付职工薪酬250.但是明细账上应付职工薪酬就多250元。如何外理里,有人说应付职工用红字,但这样借贷不平啊。
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2021-02-05
公司内账,工资分析利润是用应付工资,还是实际发放工资(除去社保、公积金)
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2016-12-10
从员工的工资扣工衣押金200元,借:应付职工薪酬200 贷:其他应付款-工衣押金200; 员工离职,押金200退还给员工,借:其他应付款-工衣押金200 贷:银行存款200 这样处理对吗?
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2017-08-23
从员工的工资扣工衣押金200元,借:应付职工薪酬200 贷:其他应付款-工衣押金200; 员工离职,押金200退还给员工,借:其他应付款-工衣押金200 贷:银行存款200 这样处理对吗?
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2017-08-23
计提: 借:管理费用—工伤保险 贷:应付职工薪酬—工伤保险 缴纳: 借:应付职工薪酬—工伤保险 贷:银行存款 退回时:借:应付职工薪酬—工伤保险 (负) 贷:银行存款 这样应付职工薪酬不平了,感觉做错了是吧
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2020-05-14
营运资金数额计算为什么应付职 工薪酬也算啊,我记得经营性资金应该没有这个吧?难道我记错了吗
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2021-09-07
四月计提工资39000元,其他应收款-工作服650元 、其他应收款-意外险831.3元。而五月份时应付职工薪酬科目实际35230元,其他应付款-工作服实际542元,其他应收款-意外险实际发生831元。这之间的差额如何处理呢?
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2017-06-22
老师,19年未发放的的年终奖需要计提是吧,也是管理费用工资,贷应付职工薪酬,对么
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2020-01-02
公司女员工休产假期间,公司全额发放工资,之后的生育津贴归公司,假如按照7000算, 计提 借:管理费用2000 贷:应付职工薪酬2000 发放: 借:应付职工薪酬2000 其他应收款5000 贷:银行存款7000 个税是按照2000计还是7000
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2020-01-13
工资可以预付六个月的吗? 那怎么做账啊?借应付职工薪酬18000贷银行存款18000,然后每月去冲应付即借管理费用3000贷应付职工薪酬3000,可以吗?
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2018-08-28
员工未入职 公司为其垫付了社保 当月计提了社保 然后应付职工薪酬挂账了 次月员工入职会计分录应该怎么做
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2024-03-11
有谁做过关于酒店的税务审计
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2017-06-07
车辆年审计入哪个科目啊
1/2185
2019-08-07
老师,我想问一下。员工向公司借款,月底发工资的时候直接从工资里面把这部分借款扣下,像这种分录要什么做?扣下的工资低借款分录是不是:借:应付职工薪酬,贷:其他应收款, 像这种直接扣下低借支的工资,那我在计提当月工资的时候这部分的工资要计提吗还是不计提
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2023-04-18
老师您好,有个问题求助于老师帮我解答 1.临时工工资需要通过应付职工薪酬科目来核算吗?请写出具体分录。 2.支付给劳务派遣公司的工资及服务费分录如何写?需要计提工资吗?
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2021-06-05
老师,我之前在计提工资时没有把单位社保和单位公积金计提,没有分开的,现在该怎么处理呢??就按照实际发放的工资计提的,借,管理费用 贷,应付职工薪酬
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2019-10-09
老师,公司缴纳保险的员工,计提工资的时候是:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 那公司不给缴纳保险的,借:管理费用等 贷什么科目呢?
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2018-11-01
老师,我计提工资是管理费用1000,应付职工薪酬薪酬1000、然后过年发放的时候多发了500,我这个写分录,帐怎么平
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2022-02-24
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