送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-02-24 15:26

你好,多发的分录是
借:应付职工薪酬 1500
贷:银行存款等科目  1500
账务是平衡的,只是 应付职工薪酬会出现借方余额500 

. 追问

2022-02-24 15:27

多出来的500元怎么办,我需要调帐吗?也不能一直挂着吧

邹老师 解答

2022-02-24 15:28

你好,多发了500有退回来吗 

. 追问

2022-02-24 15:29

是过年红包

邹老师 解答

2022-02-24 15:29

你好,是过年红包,账务处理是
借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  

. 追问

2022-02-24 15:30

那这500元我单独写这个分录

邹老师 解答

2022-02-24 15:32

你好,是的,是这样的 

. 追问

2022-02-24 15:39

发现一个错误了,最后2个,实际发的是5000,计提是5399,1月份发放,我怎么调整分录

邹老师 解答

2022-02-24 15:40

你好,是多计提了399的意思? 

. 追问

2022-02-24 15:42

应该是这个意思,多计提了2个399,

邹老师 解答

2022-02-24 15:44

你好,冲销多计提
借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目 

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你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资 
2022-07-01 15:30:38
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资
2020-06-19 10:03:52
你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16
你好,工资的话也应该是制造费用。
2022-03-09 15:31:14
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