费用报销单记账的时候是不是要先记其他应付款,然后再借:其他应付款 贷:银行存款
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2019-05-26
如果用银行存款交纳了房租和物业费,没有收到发票,借预付账款 贷银行存款,可以吗?
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2016-12-29
内账10月份支付了9月剩余的部分房租和10月的正月房租,怎么做分录,是不是9月底做分录 借:管理费用-房租 贷:应付账款。10月份付款时做分录 借:管理费用-房租 ;应付账款 贷:银行存款
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2016-11-14
这个用途写着:城镇企业职工基本养老保险 备注着:黄先宝退费 借:银行存款 贷:其他应付款 这个是用途:失业保险 备注:黄先宝退费 借:银行存款 贷:其他应付款 老师我这样子做的分录对吗
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2020-04-10
老师:我们是农民合作社,收到财政补助款,用在财务费用上,借财务费用贷银存,然后要转递延收益吗?
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2020-07-14
老师,个人所得税代扣代缴应该怎么记账呢? 计提时 借:管理费用/销售费用/生产成本 贷:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税、 银行存款 缴纳个税时:借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 对吗?
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2018-03-07
老师帮我看一下会计分录正确不?交社保费用 个人363 公司1018.47 银行付款 借:管理费用 1018.47 其他应付款 363 贷:应付职工薪酬-社会保险 1381.47 借:应付职工薪酬-社会保险 1381.47 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47
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2019-04-19
长期待摊费用和预付账款的区别是什么,预付了一年租金,是写预付账款,还是长期待摊? 预付一年租金109万,借:预付账款 100 进项税额9,贷:银行存款109 每月摊销,借:管理费用100/12,贷:预付 对吗?
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2020-03-03
查到去年有一张有一笔费用会计分录写错,写的是借其他应收款,贷银行存款,实际上这笔费用是用于支付劳务费的,请问这个该怎么修改
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2019-10-17
公司筹办期间向另一个公司借款建造办公楼,其中借款利息是能计入固定资产成本的吗?借款费用是建设前借入的可以吗?还是要建造开始到建造完成期间的才算?
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2022-11-05
老师 我预付7-9月的房租10万 并一次收到10万的发票 记账 借 预付账款 10万 贷 银行存款 10万 那么结转一个月的费用时候 进项税要 怎么做账 借 预付账款95238 增值税-进项税4762 贷 银行存款吗 然后按月结转 借管理费用 31746 贷 预付账款 31746 这样吗
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2019-09-25
老师,我们3月份支付了税控盘得280服务费,分录是这样做的 付款时: 借,应付账款 贷,银行存款 拿到发票时 借管理费用 贷应付账款 我想要转到减免税额里 借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 老师,我的问题是:这样做账,管理费用一增一减已抵消,那我期末结转损益还要把280的管理费用结转到本年利润里吗?假如不用结转,可是科目余额表里已经发生280了,我的管理费用比结转的280了
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2020-04-08
企业所得税是先计提 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税,结转时,借:本年利润 贷:所得税费用如果在4月份缴纳税款,借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款老师第一季度的预交企业所得税是这样账务处理吗?
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2021-04-30
公司一般都不会很快和供应商结款,所以隔一段时间的话,供应商来我公司打借款,拿点现金,年底的话我要把材料结转成本,我的分录是这样,借,其他应收款,某供应商,贷现金,结转时,比如进费用,借,管理费用,贷其他应收款款,某供应商,贷现金,这样可以吗?
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2019-02-20
请问,10个员工报销,然而是把所有报销款汇款,打给一个人(甲),报销40000元,钱已经汇给那个人了,但后来发现,有一笔退单10000元。请问,我在做账时,是这样吗?做10笔,借:费用 1000,贷:银行存款 1000,还是借:其他应收--甲40000,贷:银行存款。借:管理费用1000,贷:其他应收款--甲。
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2020-04-23
公对私(法人)转账用途除了借款还有其他备注么
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2017-08-04
公司领导占99%的股份,现在找公司借款10万,不知用途,财务人员可以打款吗?
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2021-10-21
老师,问下股东向公司借款100万,每笔5万转,是提现合适还是网银转帐,用途写借款可以吗?
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2018-09-30
老师你好,请问出纳打款的时候,汇款用途那边,将借支款写成报销款了,这样会有问题吗?
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2019-08-12
借:管理费用——差旅费
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2022-04-21