开户行的利息收入是冲财务费用吗?还有开户行的季度费是出财务费用吗
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2017-01-04
老师你好,我是协会会计,期末净资产是负数,因为协会的费用支出大于收入,还有些业务只是走一下我们的银行账户,收入并未实际增加,例如:捐赠,都是从我们账户支出,这样就会导致费用增加,这样一来我们的净资产就是负的了,想问问这如何处理
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2019-07-05
“您好,收的银行存款利息,冲销财务费用利息收入明细科目为好,借:银行存款,借:财务费用-利息收入,负数。 ”做的手工账。不是电脑账。记账凭证也要按上面的做吗?不是借:银行存款 贷:财务费用-利息收入?
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2017-01-07
对于纳入部门预算管理的现金收支业务,在进行财务会计核算的同时也应当进行预算会计核算。但是缴入到财政专户的呢?不是只有财务会计吗?
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2019-09-01
老师,我想请问一下,我们公司本月赠送110公斤的肉作为样品给客户,我作文视同销售是该写哪个分录呢,是下面图片的分录呢,还是借:销售费用待库存商品,贷:应交税费增值税销项税额,我觉得下面的分录更直观,可是网上又说无偿增值经济利益不流入企业,所以不适合做主营业务收入。
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2020-03-18
。老师,想问下月末结转成本费用的,就是我借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,需要月末结转吗?
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2019-09-09
老师您好,出口销售时发生了运费,销售的时候借:应收账款,贷:主营业务收入 贷:销售费用运费?贷:应交税费,销项税吗?请指导
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2019-08-26
想问下月末结转成本费用的,就是我借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,需要月末结转吗
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2019-09-09
老师:我单位是口腔医院原会计把每天的内部销售小票预收款项直接确认收入了,这这样可以吗?
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2021-10-18
现任融资担保公司会计,公司前两年调整,工商税务一直报停,今年1月开始经营,到今年3月也没报开,公司保费收入全走私账,但是1月经信委的月报上,帮他们把收入全输进去了,2月份没收入,马上4月份要报税务报告,我的税务报告上收入和经信委上的收入必须一致吗,并且他们为了少交税,税务一直不报开,税务局看到经信委的收入后对他们会有影响吗,结合这整段话,谁给分析下利弊,并且他们4月份马上要报开税务了
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2019-03-19
在对公司2x02年度会计报表进行审查时,发现下列情况:(1)期初产成品余额多计2万元。(2)2x02年公司管理部门经营租入管理用设备一台,支付租金15万元,并计提折旧5万元,两项共计20万元,在管理费用中列支。(3)公司接受投资,按投资协议当年分出利润10万元,直接冲减本年利润。(4)12月29日发往外省产品一批,尚未向银行办理货款托收手续,公司于产品发出当日确认产品销售收入30万元,该批产品成本为21万元。(5)公司支付的未完工程借款利息12万元列入财务费用。要求:分析上述每种情况的会计处理的正确性并指出对当年利润的影响数。
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2022-11-21
在对公司二某20年度会计报表进行审查时 发现下列情况:(1)期初产成品余额多计2万元。(2)2某20年公司管理部门经营租入管理用设备一台,支付租金15万元,并计提折旧5万元,两项共计20万元,在管理费用中列支。(3)公司接受投资, 按投资协议当年分出利润10万元,直接冲减本年利润。(4)12月29日发往外省产品一批,尚未向银行办理货款托收手续,公司于产品发出当日确认产品销售收入30万元,该批产品成本为21万元。(5)公司支付的未完工程借款利息12万元列入财务费用。要求:分析上述每种情况的会计处理的正确性,并指出对当年利润的影响数。
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2022-06-14
主观题] 在对公司2x02年度会计报表进行审查时,发现下列情况:(1)期初产成品余额多计2万元。(2)2x02年公司管 在对公司2x02年度会计报表进行审查时,发现下列情况:(1)期初产成品余额多计2万元。(2)2x02年公司管理部门经营租入管理用设备一台,支付租金15万元,并计提折旧5万元,两项共计20万元,在管理费用中列支。(3)公司接受投资,按投资协议当年分出利润10万元,直接冲减本年利润。(4)12月29日发往外省产品一批,尚未向银行办理货款托收手续,公司于产品发出当日确认产品销售收入30万元,该批产品成本为21万元。(5)公司支付的未完工程借款利息12万元列入财务费用。 要求:分析上述每种情况的会计处理的正确性并指出对当年利润的影响数。
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2023-10-11
某单位收到“授权支付到账成功通知书”一季度公用经费50000元。财务会计账务处理: 预算会计账务处理:
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2021-03-27
小规模纳税人,销售开票10000元(含税),款末收 求助税收部分的会计分录。 发生销售时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税。请问月未需要结转吗?会计分录如何做?
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2019-09-16
销售自产农产品,做分录不体现增值税可以吗,直接,借:银行存款 贷主营业务收入 之前都是,借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税,最后再转入营业外收入,太麻烦了
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2020-02-26
同学,你含税金额是1075017 ,正确的不含税收入是 1075017 /(1+增值税税率),而你按小规模确认收入是 1075017 /(1+3%) 本来应纳税额是1075017 /(1+增值税税率)*增值税税率,而你确认税额是1075017 /(1+3%)*3% 所以只需要在收入,税金之间做调整分录的 借;主营业务收入 1075017 /(1+3%)— 1075017 /(1+增值税税率) 贷;应交税费(销项税额 ) 调整的差额不会等于114807.64-31311.18 的差额 那剩余的差额怎么做分录
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2018-05-03
开了张负数发票:做了2笔:借现金。红字。 贷 主营业务收入。红字。 应交税费 红字。 (跟之前那笔一样)。 还有之前减免的增值税需要一起冲红吗?借应交税费增值税 (红字)。贷 营业外收入-增值税减免(红字)小规模,对方退款回来,取消交易啦。这样做对吗
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2017-06-29
请问老师,我们是小规模。平常一直不交增值税,做账就是借:银行存款贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税(销项税额)月末减免时做借:应交税费_增值税(销项税额)贷:营业外收入(减免税款)这样对不?而且上个月我们开了一张专票,现在专票入账的分录怎么做,然后交税时应该怎么做分录呢?
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2020-06-07
你好,是旅行社,开团收到团款进了公账,但是对方没有要求开票,确认收入的时候分录是,借:预收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费(用收入自己计算出不含税销售额和税额),是这样子嘛,还是说直接贷:主营业务收入(含税额)
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2020-07-13