请问老师,我们是小规模。平常一直不交增值税,做账就是借:银行存款贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税(销项税额)月末减免时做借:应交税费_增值税(销项税额)贷:营业外收入(减免税款)这样对不?而且上个月我们开了一张专票,现在专票入账的分录怎么做,然后交税时应该怎么做分录呢?
Grace~
于2020-06-07 11:00 发布 1509次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-07 11:01
您好
专票入账的分录
借:应收账款
贷;主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
交税时
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06

借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
2019-04-01 15:30:22
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