120.甲企业为增值税一般纳税人,2019年10月17日向N公司销售商品一-批,价值200万元,增值税税率为13%,给予其20%的商业折扣,现金折扣条件为2/10、1/20、 N/ 30 (现金折扣的计算不考虑增值税),并代垫运杂费500元。甲企业于2019年10月30日收到货款, 则甲企业在该笔交易中应确认的收入金额为( )万元。。 A. 158.4 B.160。 C. 180. 8 D.200
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2022-06-30
建筑施工小规模纳税人开具了增值税专票,成本怎样做分录?(劳务费)
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2019-04-02
增值税一般纳税人购进国际旅客运输服务,能否抵扣进项税额?
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2019-02-22
某酒厂为增值税一般纳税人。5月份销售自制粮食白酒6吨,取得不含增值税销售额50万元。 要求:计算该酒厂5月份应缴纳消费税税额。(白酒的消费税比例税率20%,从量计征部分是0,5元/ 500克)
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2022-05-30
老师,我单位是小规模纳税人,最近新开发了个新项目正在建厂房,买的配电设备、焊条、发生的施工费,这些都计入哪个科目,明细都怎么设置?
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2019-12-17
请问老师企业所得税中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额、实际发生额和税收金额,都应该怎么填写?
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2020-05-09
"建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数"
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2023-03-02
老师,不执行建造合同准则,怎样结转工程施工-合同成本呢
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2019-08-26
老师,我单位付施工单位(小规模3%税率)工程款,8月施工单位有专用发票额度,9月施工单位就升为一般纳税人6%,施工单位9月份按合同约定达到拨款的条件,施工单位想在8月份把9月份要拨款的发票开了,行吗?
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2019-08-16
居民个人陈某为中国境内甲公司员工,本年取得收入情况如下: (1)每月取得中国境内甲公司支付的税前工资、薪金收入10000元。“三险一金”的计提基数为10000元,每月个人负担的养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金分别为:800元、200元、50元、800元,每月子女教育专项附加扣除额为2000元,每月赡养老人专项附加扣除额为2000元。 (2)为中国境内乙公司提供咨询全年取得税前劳务报酬收入共计40000元。 (3)出版小说一部,全年取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入共计30000元。 (4)全年取得中国境内丁公司支付的税前特许使用费收入共计20000元。 甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已经为陈某预缴(代扣代缴)了个人所得税共计6000元。 要求: (1)计算陈某本年综合所得的应纳税所得额。 (2)计算陈某本年综合所得的应纳个人所得税。 (3)计算陈某本年综合所得汇算清缴时应补缴或申请退回的个人所得税。 三险一金是咋处理的
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2020-06-25
真账实操中-模具制造-无锡晨曦模具的增值税报税中本期抵扣进项税额结构明细表,这个表中17%税率的进项金额为什么是498,862.43,加了不是这么多,不是太懂,视频里没见到讲解这个表?
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2017-03-13
非货币性资产交换 收到补方: 补价/换出资产公允价值的比例低于25% 其中的公允价值包括增值税吗
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2018-08-06
企业执行小企业会计准则,历史遗留的账目上应交税金-应交增值税有贷方余额四万多,但是截止到目前国税增值税申报表上有留底税额一万多,查了历年的,但几乎每个月的销项和进项都对不上,因为时间太长,又是很多个会计经手的,这种情况账面该怎么处理?
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2020-02-23
老师,问下什么情况 增值税纳税申报表中的销项税额的数据会小于附表四(防伪税控增值税专用发票申报存根联明细)?
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2020-05-31
民营非盈利组织的会费收入和服务费收入在申报增值税和企业所得税时应该怎样填列?
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2021-08-20
19、甲实木地板厂(增值税一般纳税人)2019年10月从农业生产者手中收购一批原木,开具的收购发票注明收购价款40000元。甲实木地板厂将收购的原木从收购地直接运往异地的乙厂(增值税一般纳税人)生产加工实木地板,实木地板加工完毕,甲实木地板厂收回实木地板,取得乙厂开具的增值税专用发票上注明加工费20000元,代垫辅料10000元,乙厂无同类实木地板的销售价格。已知实木地板的消费税税率为5%,则乙厂应代收代缴的消费税( )元。 老师 ,材料成本=40000×(1-10%)=36000(元)为什么要乘以1-10%
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2021-04-23
小规模纳税人自行开具的增值税专用发票,在填写增值税纳税申报表时,不含税销售额和税额填写在哪一栏?
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2020-03-31
施工图审查费的增值税税率?是6%吗?
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2018-08-15
这边未交增值税的期初余额为1208681.55,然后发生一笔支付增值税的业务金额为1208681.55。这样的话,在未交增值税的明细账里能平账嘛?
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2023-12-09
公司就老板和老板娘2个人,虽然没有实际发工资,但能不能给他们个人所得税申报个工资一个3500元,一共申报7000元,关键是可以税前抵扣啊。老师这样行不行?
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2019-06-13