我公司的业务,是预收一定期间的费用。 平时一般是,收到预收款项,然后分期确认收入。 分录是: 收到钱款时 借:银行存款 100 贷:预收账款 100 确认收入时 借:预收账款 100*1/10=10 贷:主营业务收入 100*1/10=10 可是,现在出现了一个特殊情况 业务人员出去谈业务,对方也同意了支付款项,我们发票也开出去了。 可是,款项迟迟不能到账。 我该如何做账,记录下来对方应该给我公司打100元的预收账款? 我现在只会做一半分录 贷:预收账款 100 那么,我借方科目该写啥?
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2019-12-22
老师,公司是被挂靠方,公司开工程款发票出去了,到时工程款回来后,扣下公司收的管理费,还有工程所需要的费用,剩下的款是要转给挂靠方的。之前公司做的分录是,借:应收帐款 贷:其他应付款—挂靠方 贷:主营业务收入 。因为公司要做台帐,没有回款之前,先不体验其他应付款-挂靠方,而是通过工程结算科目,借:应收帐款 贷 :工程结算。回款的时候,借:银行存款 贷 :应收帐款 借:工程结算 贷:其他应付款—挂靠方 贷:主营业务收入。如果不用工程结算,应该用哪个科目替代?在资产负债表哪个科目里面体现出来?
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2022-07-12
应该计入其他应付的款项计入其他应收款了怎么办
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2019-01-11
比如做了一个分录,借,银行存款100,贷应收账款100,然后又做了一个分录,借应收账款100,贷银行存款100 问银行存款的发生额是多少?实际发生的余额是多少?
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2021-10-03
应付款贷方余额1.12计入哪里,把往来调平
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2019-12-27
怎么理解应付款借方余额,应付款贷方余额
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2019-12-26
我做完借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入应交税费销项税后 就变负数了,但是应收账款我这面突然发票没有做分录,那我该如何处理呢~走工程结算贷应收帐款吗
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2022-01-08
计提出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-增值税-外贸进项税,收到钱时,借银行 贷其他应收款-出口退税可以这样写分录吗?老师我本月认证了出口退税发票后如何写分录呢?
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2023-03-22
老师,这个回单,收款是借银行存款,贷方应该写什么
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2020-05-17
老师你好,我单位去年6月份接到一个国家专项经费的项目,最终要审计的那种。当时我收到拨款时借记银行存款,贷记专项应付款。然后在生产成本下面设立该项目的专项支出,产生费用支出时借记生产成本-该项目,贷记银行存款。 一直记到现在,没有每月在应付款里核销。这样对吗? 等到项目结束时,再一起走专项应付款核销可以吗? 我现在应该怎么做?
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2020-08-31
财付通入账借银行存款 贷应收账款。接着应收账款这么挂账着吗?不用开票的要怎么处理
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2018-09-05
其他应收款款-社保,以前年度有借方余额,可以这样(借:现金0.1,贷:其他应收款-社保0.01)调整吗?
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2020-03-23
如果收到工程款的30%,做分录怎么做?借:工程施工贷:主营业务收入应交税费――销项税?
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2018-06-16
公司的银行回单有一笔款项支出,用途是收回贷款本息。收款方又是我们公司的名称,但是银行账号是每个月付贷款利息的账号,但是又有一笔回单支付贷款利息的收款方名称是零售贷款账号。收款账号与收回贷款本息的账号一摸一样就是名称不一样。到底计入什么科目
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2022-03-23
请问公司其他应付款贷方余额负数,应该怎么调平?我借:其他应付款—6;贷:主营业务收入—6;对吗?
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2021-12-15
老师我公司去年业务支付货款时借:应付1415.04,贷银行存款:1415.04;收到对方开的发票时借:主营业务成本1416:贷应付:1416;发票和付款相差了0.96这个差额调整到什么科目呢?
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2024-04-07
年初开具发票计入A项目应收账款,当月收到工程款,冲销A项目应收账款。现在发现是在B项目核算,请问如何调账?
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2022-12-28
接受到银行通知,应收丙公司的贷款222000元已收妥,请编制会计分录
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2022-03-18
A应收账款借方余额2577227.34元 B应收账款贷方余额2586746元 AB应收账款都是一家公司的,这个怎么调账做分录啊。
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2018-01-02
老师 帮我看一下 科目余额表 应收账款的借方负数余额 和应付账款贷方负数余额分别怎么解释呀 谢谢老师
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2021-03-24