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填写增值税纳税申报时,小微企业免税销售额和未达起征点销售额,填写哪个更好??
1/1826
2019-07-09
当前有销项,无进项,上期有进项留底税额,期末结转分录这样做对不对: 借:应交税费—增值税—销项税额 14787 贷:应交税费—增值税—转出未交增值税 14787 借:应交税费—增值税—转出未交增值税 14787 贷:应交税费—增值税—未交增值税 14787
1/1013
2019-05-14
突然发现一月份申报去年四季度,增值税收入少报了,跟税控盘的开票金额差了1000多,但都未超30万免征,该怎么处理
1/626
2021-04-08
增值税专用发票丢失,一直未验票。购销双方达不成一致处理办法。一直不验票会有什么影响。因为金额较小。不想抵税了。
1/930
2019-12-03
8月分注册的公司,9月份开的票,开票金额8.3万,现在要报税,小规模一个季度未超过9万,可免增税,但是现在免不了
1/763
2018-10-17
2018年9月-12月因未付单位房租,我在年底时做分录计提:借:管理费用 4个月 金额 贷:应付账款 4个月金额今年2月份将2018.9月-2019.8月的一年房租付清,我应该做分录:借 应付账款 4个月金额 管理费用 8个月金额 贷 银行存款12个月金额,这样做可以吗?
2/922
2019-02-18
是的,清单上有注明原价 金额:91171.03 税额:15499.07 折扣价:金额:-15530 税额:-2640.1 发票是价税合计:88500
1/778
2017-09-13
购销合同的印花税,计税依据是含税金额还是不含税金额?
1/2279
2017-05-11
老师好!增值税报税失败,原因是未获取进项税额,怎么处理?
1/749
2020-02-11
应交税费-未交增值税 余额在借方是什么意思?不用交税吗?
1/2798
2020-04-14
您本期销售额未超过免税标准,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
1/2063
2019-10-06
老师:因税务稽查我们的供应商怀疑是虚开发票,现在我们已抵扣,需要做进项转出。除了做:借:应交税金一进项转出 贷:应交税金一未交税金 分录,还要什么分录?
5/1398
2021-12-15
“应交税费—应交增值税(待认证进项税额)”可以不通过“应交税费-应交增值税-进项税额”科目,直接结转至“应交税费—未交增值税”吗? 例如: 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
1/1067
2021-12-24
老师,建筑劳务公司简易计税项目差额抵减,当年发生的劳务成本,当年未取得增值税发票未差额,次年汇算清缴年收到发票的,收到发票后能否差额抵减
1/204
2024-05-13
本年度,以前月份销售额10万(未开票),已作为收入且已缴增值税,本月销售额5万(未开票),已作为收入,现开以前月份销售额的发票10万,本月该怎么报税
1/648
2018-12-10
销售发生的现金折扣,合同中未体现现金折扣,但是在实生结算时只收到折扣后的金额,能直接走财务费用-现金折扣走吗
1/2686
2020-07-02
9.30日某企业银行日记账账余额未216万元,收到银行对账单余额为212.3万元,经核对企业存在记账差错及未达账项,从银行提取现金6.9万,会计人员误记为9.6万元,银行为企业代电话费6.4万元,但企业未接到银行付款通知,尚未入账。
1/1491
2019-05-30
3月份所属期纳税申报含未开票16%的税,那么4月份所属期纳税申报是不是在未开票栏位填对应3月份金额的负数?客气我这样做,提示要被纳入重点监控对象这是怎么回事?
2/624
2019-05-12
专管员发来说17年4--6月教育费附加未享受减免,让办理简易退税,应减免而未减免多交的税必须要申请退吗,金额不是很多,公司这边不想太麻烦,不申请退税可以吗,多交就多交了。
1/1164
2019-07-22
本月有认证了的进项税额和待抵扣的进项税额 没有销项。月末用不用将进项税额转去未交增值税里
1/624
2018-10-16
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