您本期销售额未超过免税标准,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
猫咪????
于2019-10-06 16:57 发布 2053次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-10-06 17:11
你好,你的问题是?
相关问题讨论

你好,是的。填写在第十行是对的。
2023-04-10 14:56:01

您好,代开增值税专用发票因为受票方可以抵扣,所以您这边是需要交税的,即使您总额没有超过免税金额,还是需要缴纳,如果您代开增值税普通发票,那在每月或每季度免税限额之下是不需要缴纳税款的。
2019-01-20 11:05:04

你好,你的问题是?
2019-10-06 17:11:45

1不包括代开专用发票
2,如果没有超过9万,分别填写不同栏次,如果超过9万,就是填写在第一行收入栏次
按9万减去发票不含税金额计算
3,代开专用发票不会免税,也没有退还的说法
2017-07-26 11:56:21

税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额,意思就是价税分离了
2020-03-15 09:43:49
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