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老师你好,个税按应付工资提取,这个月我应该开6000元,但实际是先借资3000元,这个月应该提个税吗
1/345
2018-10-18
说的实际发放工资的总额不太确定,假如2016年应付工资30万,扣完社保公积金后实发工资是26万,在做所得税汇缴时应实际发放工资是按30万还是26万呢
1/1059
2017-03-09
工资里面个人所承担的那部分,应记到其他应付账款呢?还是其他应收账款呢?
1/595
2016-10-14
本月发上月工资,本月交本月社保,正确的是不是工资和社保部分都计提,都通过应付职工薪酬科目来流转。这样的话,应付职工薪酬这个科目也就包含了企业承担社保的这一部分,年度汇算清缴时,工资薪金支出是不是就是应付职工薪酬的累计数(包含企业承担社保的这一部分)
1/2042
2019-09-03
在建期间,比如专项应付款帐上有100万元,现在支付部份工程款从收到专项应付款里支付50万元分录这样做: 借:在建工程 货:银行存款 但专项应付款应该怎么结转出这50万?和应该什么时候结转出来呢?
1/2031
2017-08-28
老师,开给我单位的劳务费发票由经办人报销。入账是:借:费用.贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其它应付款~员工。缴纳的个税如果是由报销的个人承担要怎么入账呢?
1/1143
2019-09-10
牛羊专业合作社现在修建畜棚,总价80万,扶贫开发局给了十万,其他的自筹,收到专款时借:银行存款 贷:专项应付款;支付工程款时借:在建工程 贷:银行存款,自筹跟专款都是做的这个分录,怎么提现其中的十万是专款呢?摘要里记清楚还是该怎么弄?
1/926
2017-09-22
老师,发工资用的应付职工薪酬科目,收保险又是其他应收款,有没有什么影响,会计分录我知道咋做,就是用科目的问题。收现金时候能用应付职工薪酬吗?
1/877
2019-10-17
从工资中扣除的个人部分,医疗和养老入其他应交款还是其他应付款?
1/357
2020-07-04
超出注册资本金的部分,走资本公积和走长期应付款有什么区别?
1/1273
2021-09-08
老师:别人用公司的资质接业务,然后拿代开的发票结款,用工资摊销主营业务成本这样做可以吗?1,计提:借:主营业务成本-工资。贷:应付职工薪酬-工资(做一个工资分配表附在凭证后面),然后再支付借:应付职工薪酬 贷银行存款或现金。2,如果不计提,直接借主营业务成本-工资,贷银行存款或现金。
2/972
2015-06-25
老师,个人独资企业没给老板发工资,但是老板交了社保,麻烦老师看下我做的分录对吗?计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 缴纳 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
1/1370
2020-03-15
代员工支付服务费支付时是,借:其他应收款,贷:银行存款。工资中扣除该笔钱,计提工资的时候怎么做分录?这笔服务费是代缴社保的服务费,应该不能入费用是吧
1/1133
2017-10-13
你好,我利润表应付工资多算了560元,后来在应付工资里面把多算的钱改过来了,费用也就减少了,银行存款就增加了,但是我的资产总合计里面怎么会多出1120元,不是应该只多560的吗
1/541
2022-05-17
建筑劳务公司,我们在外地有个项目对方政府部门要求民工工资在民工专户上打款给民工个人,承包方用民工专户支付工资,我们是分包方如何做帐是不是就是借:应付职工薪酬 贷:其他应收账款-xx公司 还要做一个委托承包方支付工资的委托书,这样操作可以吗?
1/973
2018-03-20
1月份收款职工医药费借:银行存款3.38贷:其他应付款-其他3.38付款给职工药费借:其他应付款-其他3.38贷:银行存款3.38结果银行付款付成了3.83并且又付给了公司,2月份给退回来3.83应该付给职工药费3.38应该怎样处理帐务处理?
1/434
2020-02-20
现在个体工商户全部改查账了,建账时,银行存款对方科目挂什么比较好,其他应付款-法人,可以吗
1/697
2019-02-15
计提工会经费,教育费附加怎么样挂到其他应付款上,?这个分录应该怎么做
1/1011
2019-01-19
您好,买的营业执照 对方公司其他应付款-法人代垫数额大 明细是工资、差旅费、职工福利费、办公费等 这个一直挂着没问题是吗?后期会不会有什么影响?
2/1075
2019-08-14
老师,我们是工业企业,如果销售产品的运费不在成本之列,那么这运费应该属于销售费用吧?对应的应付运费列应付账款还是其他应付款?
1/650
2022-01-28
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