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为什么企业账上应交税费—应交增值税期末有未抵扣数。但是应交税费—未交增值税期末还有未交数呢?有未抵扣就不应该有未交呀?
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2020-03-29
计算本月应交纳的城市维护建设税36890元,其中销售产品应交纳28560元,销售材料应交纳8320元,教育费附加15810元,其中销售产品应交纳12240元,销售材料应交纳3570元,会计分录怎么写
1/5304
2018-07-25
收到预收款时账务处理,借:银行存款100000 贷:预收账款:95238.10 应交税费-应交增值税4761.9 当月开具了红字增值税专票价税合计50000元, 可以做分录 借:应交税费-应交增值税4761.9 贷:应交税费-应交增值税2380.95 银行存款:2380.95可以这样做账吗这个50000元是11月份交纳的增值税,当月开具红字抵扣明细表,但是没有开具红字增值税专票,金税盘显示还有税就交了2500元税,相当于多交了一个增值税专票2500元税,1月份应该怎么处理呢可以把这2500元作为预交增值税吗 红字冲销当月应交增值税
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2019-02-22
5月份收到一张监理费发票,我做了会计处理:借 在建工程 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付帐款 ,此发票已认证。这个月发现项目名称有误,开了红字发票,重新开具蓝票,红字发票的税得做进项税转出吧,具体会计分录应该怎么做呢?
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2018-07-25
稅盘技术维护费交费的当期应纳税额是0,可以做凭证:借:应交税费-应交增值税(减免税款),贷:管理费用吗?还是非要等到抵扣的当期才能做凭证?
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2020-07-11
审计报告没有列支研发费用,.-那汇算清缴纳申报能列支研发费用吗?是否需要改下审计报告
3/2049
2019-07-25
购买时只做了借就交税费-应交增值税贷其他 应付款
1/494
2019-02-18
应交税费-应交增值税(进项税),第2栏的明细账是写应交增值税(进项税)吗。可是空太小了,能不能把进项税写到下一栏?
1/392
2021-03-15
是不是合同结算就要记应交税费应交增值税销项税
1/568
2021-12-26
交社保,是借:管理费用一社保 贷应交税费一社保? 完税:借:应交税费一社保 贷:银行存款?
1/975
2019-07-16
老师,我有两个问题。 1应交税费-应交增值税,为什么进项税额在借方,销项税额在贷方 不明白为什么这样安排在借方和贷方的科目 2应交税费-未交增值税和应交税费-应交增值税之间的区别。
1/63
2022-03-30
你好!应交增值税转出未交增值税与应交税费未交增值税的区别
1/620
2020-05-09
审计中,企业将应纳入成本的费用做长期待摊费用处理,我审计调整分录,借:以前年度损益调整,贷:长期待摊费用;借:未分配利润,贷:以前年度损益调整。这样做对吗?谢谢。
1/1510
2018-06-21
我17年第1季度计提了股息红利和企业所得税。税局我报的报表上也显示了此信息,但是交的时候税局没有显示此应交税金。现在一直在应交税费上挂着。请问老师我能怎么处理,谢谢。我税局报表上显示有此应交税,我没交。应交税费科目一直有余额。我现在咋样把应交税费科目余额消除????
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2017-11-13
小规模缴纳增值税专用发票税费、城市维护建设税税费分录: 借:应交税费-应交增值税(小规模) 借:城市维护建设税计入什么科目? 贷:银行存款
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2020-02-16
何时用销项税和进项税,包含全点的范围,不理解为什么费用要用进项税,这之间的联系是什么?比如说 借 销售费用 应交税费应交增值税—进项税 贷 应收账款
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2020-07-30
借主营业务收入贷应交税费应交增值税
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2023-10-19
我这个月销项税额是:74521.09,进项税额是:64895.31,上个月留抵税额:3672.22, 结转增值税:借:应交税费-应交增值税(销)74521.09 贷: 应交税费-应交增值税(进), 64895.31
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2019-05-31
印花税和教育费附加,计提时都是借:营业税金及附加,贷:应交税费吗?
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2018-11-02
月末未交增值税没有做转出,次月初缴纳的时候是这样做的:借:应交税费--应交增值税(已交税金) 贷:银存,这样做对吗?谢谢!
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2019-07-08
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