- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-02-18 12:52
没有实际抵减你只用做借管理费用贷银行就可以
相关问题讨论

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

税金结账分录上传给你看看
2019-05-10 11:36:03

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60这笔分录转出来是实际要缴纳的金额,你是要交11089.47,转出就是这个金额而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45

一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小西 追问
2019-02-18 12:57
maize老师 解答
2019-02-18 13:04