送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-02-18 12:52

没有实际抵减你只用做借管理费用贷银行就可以

小西 追问

2019-02-18 12:57

那1月的分录是错的吗?

maize老师 解答

2019-02-18 13:04

是的,你这个交税费-应交增值税贷其他 应付款没有抵减就不需要先做

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上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
税金结账分录上传给你看看
2019-05-10 11:36:03
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60这笔分录转出来是实际要缴纳的金额,你是要交11089.47,转出就是这个金额而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
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