我餐饮里边月底结转成本,我入库做的原材料,成本怎 问
借主营业务成本 贷原材料-xx 答
老师所得税季报从业人数和资产总额第一季度季末 问
所得税季报从业人数和资产总额第一季度季末金额 是和第二季度季初金额一样 答
老是你好,请问转让费计入其他业收入,交印花税和水 问
涉及产权转让就要交印花税,需要交水利基金 答
老师您好 公司25年初有24万奖金代账公司没有报个 问
支付的工资填写1,010,000 汇算没有申报个税的也需要调整 答
单位工会团队活动,开什么票合规? 问
就是发票就可以报销了 答

计算本月应交纳的城市维护建设税36890元,其中销售产品应交纳28560元,销售材料应交纳8320元,教育费附加15810元,其中销售产品应交纳12240元,销售材料应交纳3570元,会计分录怎么写
答: 您好!借税金及附加 贷应交税费-应交城建税 教育费附加 然后缴纳的时候,借应交税费-应交城建税 教育费附加 贷银行存款
本月产品销售应交的增值税10000元,计算产品销售应交纳的城市维护建设税700元和教育费附加300元。
答: 你好 借:税金及附加 贷:应交税费—城建税 应交税费—教育费附加
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40000元,单位销售成本为20000元。2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为70000元,该材料发出成本为5000元。上月已经预收账款600000元。当日丙企业支付剩余货款3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件产品。该产品销售单价为00元,单位销售成本为20000元,其销售收入1600000元已确认入账,价款已于销售当日收取经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。(4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300000元,款项已收存银行。(5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税36890元,其中销售产品应交纳28560元,销售材料应交纳830元;教育费附加15810元,其中销售产品应交纳12240元,销售材料应缴纳3570
答: 您好,题目的具体要求是什么,你把题目发完整下





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