借:应交税费-转出未交增值税 -1000 贷:应交税费-未交增值税 -1000 这这表明什么
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2022-03-07
当月计提增值税和次月做缴纳增值税凭证,科目怎么写?如果没有计提,怎么办?应交税费-应交增值税(转出未交税费)一直会有余额吗
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2021-06-02
老师 你好!年末,应交税费--未交增值税余额在借方,年头是不是要转入应交税费--应交增值税(进项税额)也就是留抵税额?
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2021-06-07
老师:给我看看分录怎么做,我开票的金额是2360元,结果他给钱给的是不含税的收入,那剩余的税金我怎么做分录? 借:银行存款:2336.63元,营业外支出:23.37元贷:主营业务收入:2336.36元,应交税费-应交增值税-23.37元 ,我这样做对不?
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2021-03-04
老师:5月份的专票,在6月份冲红了,冲红的分录,借:库存现金-负3024 贷:主营业务收入负2994.06 - 应交税费应交增值税-负29.84,那老师成本怎么冲回啊
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2021-07-04
老师好,有个客户,在2019年做账的时候,没有提供银行对账单和银行回音给我们,然后,就直接做了借库存现金,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税 然后就造成库存现金有100多万了,一直到现在都消不去,因为他账上也没有其他应付款,应付账款,请问老师,还有什么办法可以消除库存现金吗?到2020年就提示银行对账单了。 郭老师,是的,我们就是在做了现金收款
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2020-11-13
老师麻烦您给看下,这个分录对吗 收入:借:银行存款10 贷:主营业务收入9.7 贷:应交税费-应交增值税0.3 计提税金:借税金及附加:0.3*12%,贷应交税费-城建税等 减免税金:借应交税费0.3,贷营业外收入-税金减免0.3
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2021-08-02
我做建筑行业开出发票和收到发票的分录时,那个税费是取发票上那个税费?我做开出发票借应收、贷主营业务收入和应交税费-应交增值税(销项税)这点的税点是填写发票上面的税点还是按交的税点,因为预交是0.2,全交是0.9。主营业务收入指的是不含税金额,是不是?
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2022-02-28
老师:5月份的专票,在6月份冲红了,冲红的分录,借:库存现金-负3024 贷:主营业务收入负2994.06 - 应交税费应交增值税-负29.84,那老师成本和出库怎么冲回啊,分录怎么做啊
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2021-07-04
老师,你好,小规模纳税人,4月份增值税免了,我们做账怎么做分录呢? 以前是这样的 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
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2022-05-05
请问,老师,商场收到供货商平销返利4.8万元,我商场应该开普票给供货商对吧。借:银行存款 4.8万 贷:主营业务成本 4.24万 应交税费-应交增值税(进项税) 0.56 这样做对么?
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2022-07-27
2020年是属于小规模,做错分录: 借:银行存款_工行1404 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税_已交税金(这里错做为已交税金) 在2021年2月转一般纳税人,发现这个错账,已交税金处除去异地预缴已交的税金,剩余的就是当时小规模时期错账导致的已交税金100元,应该如何更正。是红冲之前的分录,然后做正确分录: 借:银行存款_工行1404 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项 这样做正确吗?
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2022-01-15
老师你好,我们物业公司一月份含税收入是106,,00万元,切预收了二月份含税收入21,200元(已开具发票),税率按6%计算,我一月份分录是 借:银行存款127,200元 贷:主营业务收入100,000元 应交税费-应交增值税-销项税7,200元 其他应付款--预收物业费20,000元 这样做对吗?
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2021-05-26
年前分录:借:工程施工-办公费/应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款,同时结转成本:借:主营业务成本,贷:工程施工-办公费,年后这张票红冲了,现在该怎么做分录?
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2022-02-28
3)在购进项目部分用于免税项目情况下,为提供免税项目发生 的进项税额不得抵扣,对于免税项目应转出的进项税额要计入成本, 进项税额转出金额要采用销售额比例法计算 进项税额转出=1000*11300/(11300+40000)=220.27元 借:主营业务成本 220.27 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 220.27 这个地方的凶手额11300含税 40000不含税 这前后口径不一样啊 要含税都用含税 要么都用不含税额 课件这是整的啥
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2022-11-01
老师:一般纳税人确认收入时如果开的普票,做分录这样写对吗:借:银行存款10000 贷:主营业务收入9433.96 应交税费-应交增值税-销项税额。想问的是是否要做 应交税费-应交增值税-销项税额这一笔分录?
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2022-07-11
7月份收到工程款开了200万发票,然后我做分录借:银行存款,贷:工程结算,应交税费-应交增值税。相当于工程款是7、8/9/10这四个月的,我分四个月确认收入。7月份又做了一个分录是借;工程结算。贷主营业务收入,存货就变成负了,,是哪里做得不对
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2021-10-19
请问下我开出去发票,那个税,得怎么做分录,正常不是有收入,借银行存款,贷主营业务收入 应交税费,应交增值税吗 那我这个小规模不是没超15万免的吗?这个分录得怎么做,谢谢啊
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2023-06-02
开具的小规模普通发票,需要确认收入吗? 比如,3月份开具销售普通发票,借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 分录是这样写的吗?
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2022-04-10
老师,2个问题: 条件1)22年暂估100万,23年4月收到票,这个暂估目前也是结转到了23年的账里面。 22年分录: 借:主营业务成本 蓝字 贷:应付账款--暂估 蓝字 23年4月收到票后: 借:主营业务成本 红字 贷:应付账款--暂估 红字 借:主营业务成本 蓝字 应交税费-应交增值税(进项) 蓝字 贷:应付账款 蓝字 这样对吧? 条件2)23年汇算清缴前未收到票就是调表不调账,账上不做任何调整,汇算清缴调整哪张表格哪一栏?
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2023-12-19