7月份收到工程款开了200万发票,然后我做分录借:银行存款,贷:工程结算,应交税费-应交增值税。相当于工程款是7、8/9/10这四个月的,我分四个月确认收入。7月份又做了一个分录是借;工程结算。贷主营业务收入,存货就变成负了,,是哪里做得不对
舒心的羽毛
于2021-10-19 17:30 发布 949次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-10-19 17:36
是不是你们的工程施工的成本发票未开具回来导致存货变成负数了,或者是你结转的成本太多了。本身成本是100万元,你结转120万元,也会变成负数
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好 现在咨询什么问题呢
2023-10-19 15:01:08

反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
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