收到备用金当时的会计分录是:借:库存现金 贷:其他应付款-法人,当银行上有款还时,转投资款,借:其他应付款-法人 贷:实收资本-法人,这样做对吗?
1/2290
2017-09-03
公司分期购车, 购车时, 借固定资产,借应交增值税进项税,贷银行存款,贷应付账款 分期付款时, 借应付账款,借财务费用,贷银行存款, 帮我看看这样做分录对吗?其他保险都放哪个科目里呢?
1/626
2020-02-19
刚接手这个公司,是小规模纳税人。以前会计是这样做的,6月份开票时 借:应收帐款 贷:收入 贷 :应交税费--应交增值税-销项 7月份交税时,借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行,红冲时,借:应交税款-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-已交税金。这样对吗?对于小规模,我一直是这样做的,开票时借:银行或应收 贷:收入 贷:应交增值税-未交增值税,交税时 , 借:应交税费-未交增值税 贷:银行。哪个更好呢?
3/717
2017-06-16
其他应收款和其他应付款 之间怎么转 比如 公司有 其他应付款-A 也有其他应收款-A 想都转到其他应收怎么做?
1/3520
2019-03-01
其他应付款和其他应收款都挂账了如何平
1/2149
2020-01-19
跨年的应收账款和应付账款,今年账务处理,
1/2637
2019-05-30
老师,其他应收款和其他应付款可以通用吗
2/7060
2021-08-26
老师,您好,请问待认证进项税额勾选时, 借:应交税费~应交增值税(进项税额) 贷:应交税费~待认证进项税额 本月有税款 借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费~未交增值税 下月交款时: 借:应交税费~未交增值税 贷:银行存款 这样做对吗
1/761
2022-03-29
如果在没有设置预付和预收账款科目的情况下,资产负债表中的应收账款应该是按明细科目借方余额减贷方余额的对吗?
2/1283
2018-10-15
老师,已认证未抵扣的分录对吗 借:应交税费-应交增值税税-进项税额 贷:其他应收款-未抵扣
1/1086
2019-11-06
请问公司其他应付款贷方余额负数,应该怎么调平?我借:其他应付款—6;贷:主营业务收入—6;对吗?
2/1353
2021-12-15
接受到银行通知,应收丙公司的贷款222000元已收妥,请编制会计分录
1/398
2022-03-18
借款借:财务费用-利息,贷:其它应付款-借款利息,借:其它应付款-利息,贷:银行存款如何理解?借:财务费用利息;借,其它应付款-借款利息,贷:银行存款
1/1987
2017-06-18
因为最近公司法人变更,银行还没改过来,POS机不能用,出纳天天去银行跑一趟很麻烦,所以写了一个委托书,收到现金,以出纳个人账户,将这笔款打进公司账户。账务处理应该怎么做? 收到客户现金,怎么做分录?没附件的话,附件用什么? 出纳收到现金直接用自己账户给公司打款怎么做分录? 是不是要做三笔? (1)收到顾客的钱 借:库存现金 10 贷:应收账款 10 (2)然后库存现金传入出纳账户 借:其他应收款 10 贷:库存现金 10 3然后出纳再转进来公司账户 借:银行存款 10 贷:其他应收款 10
6/319
2022-08-01
老师 ,公司每次向甲方开票,每期工程款需要开票后一个月到账,代账公司这样做分录,借:应收账款-客户,贷:预收账款,应交税费-应交增值税-销项税,请问这样做对了吗?
1/70
2024-08-27
我们收别人的房租,然后还要支别人房租怎么做分录 我做的是收借:银行存款/贷:其他应付款-房租。支房租时:借:其他应付款-房租/贷:银行存款
2/990
2021-08-21
老师,多付供应商货款了,供应商退回多付部分,退回时做了借方银行存款,贷方预收账款,现在查到原因,要把预收账款做平,贷方做什么科目呢
3/1157
2020-08-24
老师 你看我的两个分录是否正确 1、发放工资时:借应付职工薪酬 -应发工资 1000贷:其他应收款-个人自付社保费359 应交税费-应交个人所得税50 贷:银行存款-实发工资591 2、次月社保扣款时 : 借:管理费用-公司部分860.47 其他应收款-个人部分359 贷:银行存款 1219.47 这样一来 其他应收款 一借一贷正好就平掉了
3/256
2021-06-30
XX公司开给我们一张收据,但是是公司员工付款我这样写借,其他应收款贷,其他应付款——员工
1/497
2018-11-28
如果收到工程款的30%,做分录怎么做?借:工程施工贷:主营业务收入应交税费――销项税?
1/1607
2018-06-16