送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-30 16:59

您好
单位社保费也要通过应付职工薪酬科目计提一下

李邱英 追问

2021-06-30 17:02

你的意思是不挂其他应收款 还是挂应付职工薪酬吗   那次月缴纳社保时候 也还是都挂应付职工薪酬   不挂管理费用和其他应收款吗

李邱英 追问

2021-06-30 17:04

借:应付职工薪酬-应发 贷:银行存款-实发  应交税费-个人所得税 应付职工薪酬-个人社保     次月缴纳:借 应付职工薪酬-单位  应付职工薪酬-个人 贷:银行存款   是这样吗

bamboo老师 解答

2021-06-30 17:08

对的
然后
借 管理费用-社保费
贷 应付职工薪酬-社保费

李邱英 追问

2021-06-30 17:20

1、发工资时候:借:应付职工薪酬-应发 贷:银行存款-实发 应交税费-个人税  应付职工薪酬-个人部分
2、月底计提社保费 :借 管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-单位部分  
3、次月缴纳时候:借应付职工薪酬 -单位部分   应付职工薪酬 -个人部分 贷:银行存款

bamboo老师 解答

2021-06-30 17:32

是的 这样账务处理正确的

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相关问题讨论
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
你好,没有社保的是的,
2020-05-12 14:55:03
借管理费用 贷应付职工薪酬,借 应付职工薪酬 贷 应交税费-应交个人所得税 银行存款
2020-03-13 20:39:27
你好, 计提个人所得税,借:应付职工薪酬,贷应交税费—应交个人所得税,这笔分录重复了,因为前面描述的已经涵盖了
2020-04-04 23:32:55
你好,“ 计提个人所得税,借:应付职工薪酬,贷应交税费—应交个人所得税” 这笔分录是多余的,不需要做。
2020-04-04 23:05:56
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