老师 你看我的两个分录是否正确 1、发放工资时:借应付职工薪酬 -应发工资 1000贷:其他应收款-个人自付社保费359 应交税费-应交个人所得税50 贷:银行存款-实发工资591 2、次月社保扣款时 : 借:管理费用-公司部分860.47 其他应收款-个人部分359 贷:银行存款 1219.47 这样一来 其他应收款 一借一贷正好就平掉了
李邱英
于2021-06-30 16:57 发布 473次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-06-30 16:59
您好
单位社保费也要通过应付职工薪酬科目计提一下
相关问题讨论

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40

你好,没有社保的是的,
2020-05-12 14:55:03

借管理费用 贷应付职工薪酬,借 应付职工薪酬 贷 应交税费-应交个人所得税 银行存款
2020-03-13 20:39:27

你好,
计提个人所得税,借:应付职工薪酬,贷应交税费—应交个人所得税,这笔分录重复了,因为前面描述的已经涵盖了
2020-04-04 23:32:55

你好,“ 计提个人所得税,借:应付职工薪酬,贷应交税费—应交个人所得税” 这笔分录是多余的,不需要做。
2020-04-04 23:05:56
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