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老师你好,出口企业,在以前年度计提退税款时,分录记错,借应收退税款,贷应交税费(应交增值税进项税额)。现调账,借应交税费(应交增值税进项税额)贷应交税费(应交增值税出口退税)同时借应交税费(应交增值税进项税额转出)贷应交税费(应交增值税出口退税),金额就写错账方面累计金额,可以么?
1/905
2020-03-04
我们工资的员工工资都是人力资源代发的,个税也是由他们代扣的。地税我们还用申报吗?还需要做零申报吗
1/1448
2017-12-15
三、应交税费是1000,上期留抵扣额是包税金税盘和进货认证通过的发票620, 借:银行存款6882.35,贷:主营业务收入5882.35应交税费增值税-销项税1000 借:应交税费-未交增值税620,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 620 借:应交税金——应交增值税380(转出未交增值税) 当月的 贷:应交税金——未交增值税 380 次月交纳增值税 借:应交税金——未交增值税 380 贷:银行存款 等科目380
1/943
2015-10-26
计提个人承担社保:借:应付职工薪酬-工资、 贷:其他应付款-个人社保费是这样吗?2 计提个人所得税借:应付职工薪酬-职工薪酬贷:应交税费-应交个人所得税单位代扣代缴时借:应交税费-应交个人所得税贷:银行存款是这样吗?
2/3067
2018-03-11
收到一张餐饮的增值税专用发票。先开始分录:借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款。 然后转出时:借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 我中间要不要做正常进项税额结转:即借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费应交增值税-转出未交增值税
3/1046
2018-08-30
公司在购买货物收到发票时,借原材料,应交税金-应交增值税进项税额,贷银行存款,那销售货物时做借应收账款,贷主营业务收入,应交税金-应交增值税销项税额。那月底时应交税金-应交增值税进项税额与应交税金-应交增值税销项税额应该如何结转?如果销项大于进项如何转出到到应交税金-应交增值税(转出未交增值税)科目?
4/1676
2021-12-29
我是甲方会计,做如下分录是否正确?借:库存商品——钢材 400000 应交税费——应交增值税(进项税额) 68000 贷:主营业务收入 468000借:主营业务成本 585000 贷:固定资产——机器设备 500000 应交税费——应交增值税(销项税额) 85000
1/668
2017-11-20
企业人力资源是外包的,但是员工宿舍费无发票,房东是不给开票的,正常会计账务应该如何处理
1/658
2020-06-23
工厂购了一套UPS不间断电源 价值6700元,使用寿命在二年,这样的东西应该做为固定资产的哪类里
1/2410
2019-03-25
我公司从售车处购入一辆新能源轿车,然后从一家融资租赁贷款还了购车款,这贷款应该怎么做账
1/297
2023-09-19
有没有系统的工资表可以反应哪些项目要交个税哪些不要交个税,
1/528
2017-03-03
借:固定资产贷:应交税费~应交增值税~进项税额借:制造费用~保险费贷:应交税费~应交增值税~进项税额借:制造费用~工本费贷:银行存款公司购买汽车,保险费和号牌工本费为什么要单独列出来
1/1125
2019-03-14
如收到发票中材料是B名称,做凭证时写的A,A为我们企业内部材料编码,价格和数量都与发票一致,这样做账可否? 借:原材料-A 应交税费-应交增值税-进项税 贷:其它应付款
1/764
2019-08-29
老师您好。我接手前任会计的账,她之前收到发票是借:管理费用-交强险 贷:应付账款-保险公司,借-税金及附加 -车船税 贷:应付账款-保险公司。我们实际是现金支付了保险费,现在我直接借:应付账款-保险公司 贷:现金 可以么?还是需要调整之前会计做的凭证,把车窗税改成,借:税金及附加 贷:应交税费-应交车船税 再:借:应交税费-应交车船税 贷:现金。 保险公司已经代扣代缴了车船税,我公司就是正常做会计科目,报税时候不需要申报这笔车船税了对么?
1/878
2020-11-11
你好,去年亏损没有交所得税,工资忘了计提,做了以前年度损益,是不是不用贷记应交所得税科目 去年亏损没交所得税也是要贷应交所得税?
1/228
2023-03-16
报表中经常要求我们报今年的应交税费,含不含1月份缴纳的上一年份最后一季税金,还是要剔除一月份已交税金,单纯上报今年应缴的税金。
1/1028
2020-07-08
应交税费下面已交税金借方为负数是什么意思?
1/4123
2019-01-04
老师想咨询下借调人员的工资应该怎么做? A公司的人借调到B公司 A公司: 借:其它应收款- B公司 贷:银行存款 B公司: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借: 应付职工薪酬-工资 贷:其它应付款- A公司 是这样吗?那如果个人所得税呢 A公司: 借:其它应收款- B公司 贷:银行存款 B公司: 借 :其它应付款-员工个人 贷:应交税费-应交个人所得税 借:应交税费-应交个人所得税 贷:其它应付款- B公司 这样对吗
1/1924
2021-11-02
老师,员工交个税,计算依据是应发工资,还是应发工资再扣社保后余额来计算个税?
1/1159
2016-10-02
资产负债表应付职工薪酬和应交税费是负数表示什么?
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2019-11-05
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