某上市公司高级技术人员王先生2019年1月取得如下收入: (1) 月工资收入12000元;当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金8%,缴费基数为11000元; (2) 王先生的女儿正在上小学五年级; (3) 王先生的父母已经年过60岁,家里还有一个妹妹; (4) 取得到期国债利息收入1286元; (5) 出租用于居住的住房,取得出租住房的月不含税租金收入为6000元,按月收租 ; 已知:上述收入计算个人所得税时均不考虑缴纳的其他税费,夫妻商议子女教育费由王先生全额扣除,赡养老人的费用由兄妹二人平均分摊。
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2020-08-25
请问老师,我们是去年成立的私企,现在税务局通知我们缴纳工会经费,可是我们没有成立工会组织也必须缴纳么?
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2019-12-10
工会经费和水利基金都是怎么计算和缴纳的 也是在电子税务局上提交吗
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2022-03-11
单位给职工报销取暖费需要并入工资缴纳个税吗?还是直接计入管理费用-福利费?
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2019-02-12
员工拿来燃油费发票报销后进入职工福利费还是燃油费科目,是否代扣代缴个税
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2017-11-27
筹建期的费用全部都入管理费用-开办费吗,那么所得税汇算清缴的时候是否调增
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2017-05-04
请问老师,公司员工聚餐费怎么处理,做管理费用福利费吗?这个应该不需要缴税吧?
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2016-02-18
出口退免税分录为什么借:应交税费-出口退减内销税,贷:应缴税费-出口退税。那不是等于税款没有被抵销吗
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2017-05-03
收到此款分录是不是可以这样做<br>借:银行存款380000<br> 贷:应收账款38000<br>或者<br>借:银行存款380000<br> 贷:主营业务收入361904.76<br> 应交税费-应交增值税18095.24<br>月底缴纳本月增值税税款18095.24元时<br> 借:营业税金及附加18095.24<br> 贷:应缴税费-应缴增值税-预缴增值税18095.24<br>借:应缴税费-应缴增值税-预缴增值税18095.24<br> 贷:银行存款18095.24<br>想问一下收到款时的两笔分录哪个正确?<br>月底缴纳增值税时的分录正确吗?
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2019-01-09
交纳的金税盘维护费,记入了管理费用,是当月抵减增值税还是次月要缴税的时候再抵减啊?
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2019-06-03
,我看到我们企业应缴税费科目余额是负数,您判断是怎么回事啊!
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2018-02-12
老师个人做完了一个拆除项目,现在拆除费用共计27万,需要给对方公司开27万的票,钱收到后我又支付给帮我拆除工人17万。我按照10万缴税还是27万缴纳个税,有什么好的税收筹划方式吗。可以少缴个税
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2022-01-16
老师,请问实缴税费怎么从余额表或者财务报表中看?
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2020-03-31
请教各位老师,装修公司包工包料,都要缴纳哪些税?增值税是否需要分开计算提供材料费和人工费,材料费的税率和人工费税率一样吗?
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2019-11-30
出口退免税分录为什么借:应交税费-出口退减内销税,贷:应缴税费-出口退税。那不是等于税款没有被抵销吗
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2017-05-03
我司向国外关联方支付商标使用费,代扣代缴了企业所得税和增值税,其中代扣代缴的增值税,可以作为进项抵扣我司应纳销项税,所以从现金流上来看,我司是没有支付商标使用费的增值税的,那么从税务角度来说,我司可以一开始就不代扣代缴商标使用费的增值税吗?直接就只代扣代缴企业所得税就行了?
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2025-03-17
简易计税缴纳增值税,开具发票入账,会计分录贷方是“应交税费-未交增值税”还是用“应交税费-简易计税-预交”
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2022-06-23
老师委托加工收回的应税消费品,委托方以高于受托方计税价格出售的,需按规定申报缴纳消费税,老师 这句话怎么理解啊比如A委托B生产玉石吊坠,玉石吊坠成本是100元 加工费是20元 ,我在什么情况下缴纳消费税 我这边按公式算出来的计税价格是133元,意思是A收回货品后只能按133元出售对吗 如果高于133元就要按差额缴税是吗那如果A不收回直接是B出售呢谢谢 可是玉石是生产环节缴纳消费税啊 第二种情况什么时候缴纳消费税呢 谢谢老师
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2023-11-27
请问老师,甲方与乙方签订黄金首饰的代销合同,甲方为委托方,乙方为代销方。黄金首饰的消费税乙方在当地已经缴纳过了,甲方还需要在甲方当地再次缴纳消费税吗?我们公司是甲方,代销方乙方已经缴纳过消费税,但是税务局还让我们甲方再次缴纳消费税,说是代销合同,双方都要交,请问老师这是什么原因?
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2019-11-18
老师,广告公司开的销售税票广告费,收入需要缴纳文化事业建设费吗
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2021-08-12