- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-03 09:37
次月需要交税的时候做抵减分录就可以抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
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参考下这个分录金税盘服务费抵税分录
金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2018-12-10 09:37:41
次月需要交税的时候做抵减分录就可以抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
2019-06-03 09:37:19
你好分录参考这个来写:购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用200 贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
需要的 ;你当时做账后就需要做申报的 而且需要填写附表,但是附表的本期实际抵减地方是0,期末余额就是发生额
2020-02-07 17:29:02
借银行存款 贷管理费用
2019-08-29 18:32:10
你好,是的,等到实际抵减再做抵减的分录。
2020-02-10 16:07:57
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张珣 追问
2019-06-03 14:52
maize老师 解答
2019-06-03 15:00