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老师您好,我想问一下,一部分是已开发票,另一部分是附表上填未开发票的金额,那未开发票收入要暂估入账,那应交税费-销项税是否也要暂估上去?
1/186
2020-04-29
老师,上游虚开发票我们交了滞纳金所得税增值税这些都结转到未分配利润里了(小企业会计准则)那那些发票的成本也要转到未分配利润里面吗吗
2/442
2021-10-21
我公司以前年度将股东投入的资金错放营业外收入,年末结转至未分配利润,导致未分配利润过高,税务局说要交税,不然就调账,请问账务怎么处理?
1/1138
2019-08-15
上月做账的时候把未认证的发票直接做进了账里面,然后认证抵扣的发票未做进账里面,然后资产负债表的应交税金和申报的税额不一致怎么处理
1/615
2019-04-04
老师,请教几个问题。 1、建筑施工企业每月都要对项目成本进行归集,然后月末再确认成本? 2、确认成本是将合同成本转到主营业务成本对吗? 3、月末确认成本的同时要结转成本吗?还是不用结转? 4、公司产生的税金及附加、费用(管理费用等)、营业外收入与支出每月月末都必须进行结转? 5、简易计税项目收到专票只能做进项税额转出,这里的进行税额转出到月底或者年底再结转到转出未交增值税? 6、一般计税项目收到普票不能抵扣,但是开出普票要确认销项税? 7、无论是一般计税项目还是简易计税项目,计提分包成本时,一律将含税价记入成本,待取得发票时再价税分离,发票上的税额用来冲减此前计提多的成本?
1/550
2020-04-10
月末如何账务处理该月需要交的增值税,是借销项税额,贷未交增值税吗
3/712
2019-06-24
购买金税盘的账借:管理费用820,贷:应交税费-增值税-己交税金820,借:应交税费-增值税-己交税金820,贷:营业外收入820
2/679
2020-03-21
小规模纳税人金税盘如何入账 税盘和系统维护费能全额抵扣吗? 一:会计分录: 借:管理费用-办公费 160+280=440 贷:银行存款 440 次月可减免:借:应交税费-应交增值税 440 贷:管理费用 红字440 任月可抵扣:借:应交税费-未交增值税 440 贷:应交税费-应交增值税 440
3/462
2020-09-26
我未抵扣进项税金额是40083.64,销项税109043.7,出口退税131.15,进项税抵扣金额是57490.67.这是一个月内所有发生的增值税,,,那我这个月的应交增值税是多少钱,怎么算呢
1/457
2018-02-08
请问老师,税务局打电话告诉我们有个印花税未交,我应该怎么补交啊?在哪里补交
1/1046
2021-03-04
营业税金及附加上月忘计提了。税交了,如果这个月补提,资产负债表中的未分配利润是不是不等于利润表中的利润净额加上年未分配利润额了
1/1283
2017-07-09
老师好,我想问一下,一部分是已开发票,另一部分是附表上填未开发票的金额,那未开发票收入要暂估入账,那应交税费-销项税是否也要暂估上去?
1/395
2020-04-29
你好:老师 接转增值税会计分录我看明白了,但是我没有明白就是上期有留抵的增值税怎么样有会计分录上体现了,怎么在应交税费-未交增值税上结转的时体现你这只是体现了当月的进、销差额吗用银行存款交付的!
1/314
2019-06-28
人力资源公司提供服务的收入,借:应收账款 贷:主营业收入 贷:应交税费—未交增值税(管理费)贷:应交税费—简易计税(代发人员工资)。这样做分录正确吗?
1/75
2022-03-16
老师,小规模企业,确认收入的时候,贷方的应交增值税,在月底的时候需要结转到应交未交增值税科目吗?不转有什么不一样
1/661
2016-11-30
老师,税控盘维护费可以减免交增值税,那账务处理要把减免的转入未交增值税吗?
2/1326
2020-03-11
房产企业简易计税,销售现房分录怎么做,借:银行存款 贷:预收账款 然后结转收入贷:经营收入 应交税费-未交增值税这样对吗
1/1187
2017-03-23
请问航天技术维护费做凭证是借:应交税费一未交增值税。现在要交增值税,有维护费可抵扣部分增值税,这份凭证怎么做?
1/1045
2019-10-19
公司账中显示:应交增值税-未交增值税科目借方有余额,但是实际情况是这个科目应该是平的,如何将账调平,能否冲管理费用?
3/1148
2017-05-29
小微企业未达起征点的免税分录是 借应收账款 贷主营业收入 应交税费—应交增值税小规模,结转免税时借应交税费-应交增值税小规模 贷营业外收入—减免税,还是用营业外支出-未达起征点
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2018-01-13
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