送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-04-10 21:44

1,是的
2,是的
3,你结转收入就结转成本,这是同步的
4,是的
5,月底转出
6,是的
7,理解对的

cwgs 追问

2020-04-10 22:18

老师,书上看到一个例子,简易计税异地项目,施工现场支付垃圾清理费,收到10万增值税专用发票(含税),假如税额为6万。

1、未认证发票,分录如下
借:工程施工-合同成本-措施费
     应交税费-待认证进项税额-简易计税
贷:银行存款
2、认证发票同时进项税额转出,分录如下

借:应交税费-应交增值税-进项税额6万
贷:应交税费-待认证进项税额-简易计税6万
借:工程施工-合同成本-措施费  6万
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出6万。
纳税申报时这6万的税要扣除?也就是销项-进项-进项税额转出=应交增值税?

陈诗晗老师 解答

2020-04-11 08:19

是的,是要税前扣除,你是不可抵扣进项,这个就进成本,税前扣除的。

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相关问题讨论
你好,借,主营业务成本 贷,应交税费~应交增值税~进项税额转出 只要这笔分录就可以。
2019-03-19 11:52:49
1,是的 2,是的 3,你结转收入就结转成本,这是同步的 4,是的 5,月底转出 6,是的 7,理解对的
2020-04-10 21:44:13
您好!这个要看这个进项税本身是什么原因产生的了。但是不管怎么样,一般都不会直接转未交增值税。
2018-10-26 15:52:00
你好,有多交需要做这个分录 借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费-未交增值税-转出多交增值税
2017-09-30 14:34:43
你好,是的,你写的很对的
2021-05-11 15:23:49
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